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Annina老师
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8289
哈哈老师
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
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金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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租花的目的是什么呢? 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
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可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
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退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
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金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
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借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
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您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
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没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
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王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
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您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
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确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
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暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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可以计入管理费用办公费里面 查看全部回复
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您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4653
您好,属于输运行业 查看全部回复
7533
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
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收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
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悠悠老师
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
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税金及附加”科目核算内容:消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、房产税、车船使用税、印花税等相关税费。 查看全部回复
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借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5868
高老师
您好 查看全部回复
4419
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
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第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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5589
现金折扣进财务费用 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局公告2018年第28号:第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
22806
你的期初余额不平 查看全部回复
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您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5760
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6831
归老师
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
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计职工教育经费 查看全部回复
4158
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
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您好,入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
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可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
6138
一次性结转 查看全部回复
可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
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按照权责发生制处理 查看全部回复
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可以做福利费,进工资薪金交个税 查看全部回复
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小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
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账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
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您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
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涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
4140
计入固定资产 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4869
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7047
不用 查看全部回复
6804
李伟老师
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5247
金额大不? 查看全部回复
6903
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
5256
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6606
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
5949
客户给的料不结转,不算你们的成本 查看全部回复
5967
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7137
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
可以的 查看全部回复
5202
汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
5778
是小型面包机或者是月饼机么? 之前怎么核算的? 产品批次情况? 查看全部回复
8037
收入、支出明细 查看全部回复
7173
如果是研发阶段是可以记到研发费用的 查看全部回复
6363
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5661
按照这个做就可以 查看全部回复
6984
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5670
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5895
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6381
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5931
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4896
制造费用 查看全部回复
6327
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6102
您好,目前我们主要解决工作中遇到的财税问题,考证做题类的暂不受理,理论和实操存在一定的差异,建议直接参考出题人的答案 查看全部回复
5220
可以 查看全部回复
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