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归老师
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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Annina老师
多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
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哈哈老师
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
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李伟老师
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
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您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
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账号正在注销中
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
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可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
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工资总额不包含企业部分的五险一金 查看全部回复
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事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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借银行存款,dai实收资本一某公司 查看全部回复
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不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
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您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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您好,个税一般是员工自己做汇算清缴的,当然也可以委托公司做 查看全部回复
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公司成立之前的费用可以 查看全部回复
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正常情况下是一致的 查看全部回复
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二、无需办理年度汇算的纳税人 经国务院批准,依据《财政部?税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 四、可享受的税前扣除 下列在2020年度发生的,且未申报扣除或未足额扣除的税前扣除项目,纳税人可在年度汇算期间办理扣除或补充扣除: (一)纳税人及其配偶、未成年子女符合条件的大病医疗支出; (二)纳税人符合条件的子女教育、继续教育、住房dai款利息或住房租金、赡养老人专项附加扣除,以及减除费用、专项扣除、依法确定的其他扣除; (三)纳税人符合条件的捐赠支出。 查看全部回复
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您好为什么挂靠在你们公司呢? 查看全部回复
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您好,您是分公司还是总公司呢? 查看全部回复
一般不让0元转让 查看全部回复
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电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
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王老师
您好,按正常,今年2月发放,发放的工资需要按照工资薪金申报个税 查看全部回复
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28 查看全部回复
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你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
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您好,可以啊,工资什么时候发放,怎么发放是公司自己决定的 查看全部回复
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对,不用,这个只是汇算清缴调增的 查看全部回复
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B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
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经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。” 查看全部回复
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计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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这个问题,我咨询过很多税局,都说是可以抵扣的 查看全部回复
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可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
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您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
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真实情况可以的 查看全部回复
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对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
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没这个要求,能一样最好。 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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单位缴费填单位缴费部分数据 查看全部回复
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月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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您好,可以计入到固定资产里 查看全部回复
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您好,请具体描述一下您想咨询什么业务?您现在描述的问题不清楚无法判断。您可以这样描述:例如:三个人投资搞农业,按照投入的土地面积确认入股比例及分红比例(例如:云出15亩,占29.3%的股份,分红也是按照29.3%)工具支出是按照投资比例计算,生活费用是三个人均摊 查看全部回复
企业取得的各类财政性资金,除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外,均应计入企业当年收入总额。 查看全部回复
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您好,最简便的方法就是去大厅修改申报表,按照正确的再重新修改申报一下。 查看全部回复
您好,这种是代缴社保吗? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
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车辆购置税由税务机关负责征收。 纳税人应当在向公安机关交通管理部门办理车辆注册登记前,缴纳车辆购置税。 查看全部回复
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而已老师
你好 查看全部回复
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您好,发给员工的什么补助?现金吗? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
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计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
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您好,这种情况如果在当地入职应该是在当地公司上社保发工资的,因为毕竟没有和北京的公司签订合同 查看全部回复
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您好,这个开票和有没有工资是两码事 没有影响。 查看全部回复
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并入工资申报个税,比如个人税后工资8000,交税500,申报8500 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5787
按照应发申报 查看全部回复
5499
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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谁收的就开谁 查看全部回复
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之前账做错了,可以调账,借预收,dai其他应付款-某单位,还钱,借其他应付款-某单位,dai银行 查看全部回复
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可能是的,也可能是财务计算错误 查看全部回复
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《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号)第一条第(五)项第1点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”,是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间(含到期)取得的非保本的上述收益,不属于利息或利息性质的收入,不征收增值税。 查看全部回复
7506
您好,可以 查看全部回复
6489
悠悠老师
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
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您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
5877
现金一般不需要核定 查看全部回复
9945
您好,可以的 查看全部回复
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您好,如果是公司的员工,可以先发工资 查看全部回复
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借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
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您好,可以签发工资,不过建议尽快把合同签了 查看全部回复
6408
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17694
税务师晓雨
您好,财政部于2017年10月24日印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称新制度)。目前执行《事业单位会计制度》(财会〔2012〕22号,以下简称原制度)的单位,自2019年1月1日起执行新制度,不再执行原制度 查看全部回复
8874
要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
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这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
可以,两个公司都要申报个税 查看全部回复
10017
可以和1月的一起申报 查看全部回复
7065
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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7398
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8316
您好,多发了还是少发了 查看全部回复
14535
上期是上年同期的数据 查看全部回复
12141
如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
9189
您好,这种是不是代缴社保呢? 查看全部回复
7938
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
11628
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7884
个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
8739
土特产哪里来的,有公司LOGo吗 查看全部回复
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6183
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