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Annina老师
借工程施工一间接费用 查看全部回复
6057
退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
4401
高老师
您好 查看全部回复
4257
没有退税的,可能是他达到交税条件了 查看全部回复
5436
您好,不需要 查看全部回复
4959
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
哈哈老师
这个不能在税前扣除 查看全部回复
5220
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
4446
小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
7920
您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
5274
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6966
记入固定资产里面 查看全部回复
5112
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4833
进成本 查看全部回复
5256
小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
4941
您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
7974
您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
11889
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
您好,意思本月就是没发工资对吧?那就是零申报 查看全部回复
5769
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4896
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
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借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
悠悠老师
税合并计算。 查看全部回复
4851
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7200
您好,无票支出正常计入成本费用 只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10179
你好,这个是可以的,夫妻来说应该没什么风险 查看全部回复
4734
全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6750
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
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借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
5913
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
5427
需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
3771
您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
13860
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5850
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
4329
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4077
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5958
这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4698
这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
4104
2月份发工资能扣一个月的 查看全部回复
3825
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5166
这样做不对 查看全部回复
4500
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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对,是的可以 查看全部回复
金额不大计入当期损益,金额大计入材料成本里面 查看全部回复
6480
借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4149
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4590
借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
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以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
这个结算卡单独有个账号,结算卡能用来取现金的 查看全部回复
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借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4770
借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
4419
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5697
5526
这是重庆的缴费比例,每个地方缴费比例有差异,以当地社保局口径为准 查看全部回复
6030
借:管理费用-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
4365
借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
账号正在注销中
如果是研究阶段或不满足资本化条件,记入:研发支出——费用化支出,然后年未再结转至管理费用——研发费用 如果是开发阶段且满足资本化条件,记入:研发支出——资本化支出 达到预定使用用途时结转至无形资产 查看全部回复
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6318
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
王苗苗老师
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4527
办公用品 查看全部回复
20691
6237
您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
15255
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6840
可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
5265
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6543
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
计入固定资产 查看全部回复
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担保费是别人给你提供担保 你给别人的费用 保险费是保险公司 你东西买完保险有意外损失 保险公司是要赔偿的。 查看全部回复
6120
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
4869
李伟老师
您好,会计上算账户余额,一般是用总共收到的钱减去总共支出的钱, 查看全部回复
4374
您好,您账户的钱=公司账上总共收到的钱-总共支出的钱 查看全部回复
5868
250000-245013+76914-64188=17623 查看全部回复
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
在建工程 查看全部回复
10647
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
汽车费用 查看全部回复
5139
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
用其他应付款也可以 查看全部回复
计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
可以进管理费用一劳保费 查看全部回复
5319
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5670
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
5535
对,是的 查看全部回复
8307
您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
您好,不可以 查看全部回复
7965
6759
你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
7794
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