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我看到我们账上有挂“其他应付款--法人”的分录,看了之前的账目,是这四年来,一直做零申报,费用是法人工资,累计了其他应付款11万多,当时是借:库存现金、贷:其他应付款--法人名字,现在我的对公账户有资金,我可以直接从对公转到法人个人卡来核销这笔其他应付款吗?#建筑工程#
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老师,问你一下问题,俺公司有四个园区,一个园区转账转到另一个园区了,是用卡拉卡收的款,做的凭证是借:银行存款, 财务费用—手续费 贷:其他应收款 我要是转回去了是不是做相反的分录呢#其他行业#
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你好,请问公司的市场部,出去做活动,预支的费用是5000元,然后发生了餐饮费、活动需要购买的礼品费用、停车费、招兼职的费用等,很多是提供不了发票的,这个该怎么做账呢?没有发票的直接不管不做账吗?#服务业#
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您好 老师 我想请教一下您 ,我现在需要开始登记内帐,现在是我们的费用报销都是老板娘给我们的 没有公账的,我要做账怎么登记呢 报销人是我同事 付款人是我老板娘,是报销差旅费 罗某 借应付欧阳某某吗?#商业#
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我银行存款实际金额比账面上银行存款金额少一万二,我觉得有两个月的两笔分录不对,总共是要付6万购买LED大屏的钱,分两次支付的,四月我公司付对方购买LED大屏48000,对方给开发票,我当时没做固定资产,做的是 借:预付账款 48000 贷:银行存款 48000 借:管理费用/办公费 42477.88 应交税费/应交增值税/进项税额 5522.12 贷:预付账款 48000 5月付对方12000,对方开票了 借:固定资产/LED大屏 52200 应交税费/应交增值税/进项税额 7800 贷:预付账款 60000 冲4月账 借:预付账款 贷方—48000 贷:管理费用/办公费 借方—48000#初级#
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就是上个月我们公司外聘劳务人员,去税务局开发票,之前一直开的是劳务费发票,上个月税务局让我们开授课费发票,授课费发票是0税率。到了这个月税务局又说他们搞错了应该是开劳务费发票,让我们拿着上个月的发票冲红。可是我上个月的报表已经出来,税务也已经申报该怎么做账务处理#其他行业#
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我是小规模,去年12月月开票70000,3月份退回要求重开成60000,因为税务局系统问题当时不能立马开红字发票,4月份才开了红字发票,所以相当于我都交了700的增值税,6月税务局给我汇算退回来了,退回来的这个分录怎么做?#其他行业#
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客户6月22日在我旅行社付款5200元报名去桂林旅游(不开发票),我旅行社支付桂林地接社4560元负责接待,旅游结束后,7月13日收到桂林地接社开具4560元成本发票,请问这个过程的会计分录怎么做?怎么做账务处理?谢谢!#服务业#
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老师 我想问一下 我们公司收到政府一笔春节期间施工完成一定比例的奖励 这笔钱怎么做账啊 我感觉既不属于资产相关补助 也不属于收益相关补助 还有一种综合性的补助 是按照收益来做 如果做其他收益 那我怎么冲掉其他收益呢#工业制造#
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客户在旅行社报名旅游,费用3万元,6月2日先预付旅行社2万元并开具普通发票,6月10日旅游结束应客户要求为其开具余下的1万元普通发票,因特殊原因旅行社在7月6日收到客户余款1万元,请问这个过程的会计分录怎么做,怎样做账务处理?谢谢!#服务业#
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