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Annina老师
个体户有核定征收和查账征收 查看全部回复
5686
哈哈老师
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
6933
税务师晓雨
按照购货清单暂估入账 查看全部回复
6249
跟开票的一样做 查看全部回复
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递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
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实际上有这个资产吗? 查看全部回复
4580
可以调增 查看全部回复
5194
而已老师
您好 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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没有发票的,所得税汇算调增 查看全部回复
6598
会计按照权责发生制处理 查看全部回复
4811
这个看代账公司了,一般正规的就没啥事 查看全部回复
4745
高老师
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
李钢老师
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5766
你好,如果是核定缴税,税局不要求必须建帐。如果需要准确核算收入利润且有能力的情况下,建议建帐 查看全部回复
5487
归老师
可以的,清完税就可以注销 查看全部回复
5532
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4886
账务按照正常的会计准则处理就好 查看全部回复
4478
没有要求,规模不一样,区域不一样,利润率都会不一样,影响因素很多的 查看全部回复
5423
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
小黑
意思是找些人来做工资表,增加人工成本,要求没在其他申报过工资,害怕同一个人在几家公司申报工资,后面个税汇算清缴交的税多。但是不建议这这种方式,存在税务风险 查看全部回复
6510
这类的发票建议别做账 查看全部回复
5780
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
5817
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4806
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
12034
李伟老师
收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
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你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
5573
是的,就是这么做账的 查看全部回复
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你好,4月份的工资5月份发6月份缴个税,现在是7月做6月份的帐缴纳个税应该是4月份的工资表上的个税 查看全部回复
5968
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6947
你好,你是现金付款的,需要在付款单据上盖现金付讫章。会计看到这个章就明白是用现金付款了 查看全部回复
5178
具体什么呢 查看全部回复
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你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
4341
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
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借其他应付款 dai钱 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
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你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
7200
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
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你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
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高荣老师
长期待摊费用用于核算企业已经支出,但摊销期限在一年以上的各项费用,包括固定资产修理支出,租入固定资产改良支出等 查看全部回复
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是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
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专票吗?什么费用? 查看全部回复
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直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
4885
李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
5114
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5536
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4669
租来干什么的? 查看全部回复
5011
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4952
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5963
没有问题 查看全部回复
4853
可以的 查看全部回复
4911
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8265
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
4493
通过辅助账,分开 查看全部回复
5672
不需要 查看全部回复
5244
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
5530
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4527
会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5368
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5421
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4290
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5818
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
5349
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5464
假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
6434
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5202
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
4378
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9321
你好,对方是供应商? 查看全部回复
9105
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6408
冲减进项税额 查看全部回复
5753
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6473
5802
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
10958
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5973
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
6217
你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
5275
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11321
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
10470
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