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高老师
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
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哈哈老师
具体什么业务呢 查看全部回复
5222
你好,什么情况呢 查看全部回复
5062
归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
4509
郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
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4753
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5083
李钢老师
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5766
Annina老师
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4831
可以呀 收入不是dai方么? 查看全部回复
5201
你好,只要是实际发生业务不会有风险,不过销项多进项少缴税多 查看全部回复
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都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
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多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
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你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
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Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
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是的,红冲这个月也是需要交税的 查看全部回复
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你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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你好,凭证错了,红冲金额要么用负数,要么是红字 查看全部回复
5949
你好,可以作废 查看全部回复
5097
税务师晓雨
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
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你好,有了就录进去 查看全部回复
3947
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
8312
你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
3272
李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5774
跟付钱没关系 凭票抵扣 查看全部回复
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你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
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缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4502
小黑
自开的申报增值税后交 查看全部回复
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一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6956
可以不交保险的 查看全部回复
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借:应交税费—未交增值税 dai应交税费应交增值税(已交税费) 查看全部回复
4687
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4501
麻烦你描述清楚点 你是想留抵132万是么? 查看全部回复
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用收件人的手机号关注下你选择的快递公司 查看全部回复
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具体什么呢 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
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不用管 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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你们做账是没认证就是做应交税费-待认证进项税额吗 查看全部回复
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根据这个不能写 查看全部回复
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借其他应付款 dai钱 查看全部回复
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具体业务? 查看全部回复
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没问题,是这么做的 查看全部回复
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小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
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你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
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你是软件自动计提还是Excel自己手动计提 查看全部回复
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你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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卖多少,算多少 查看全部回复
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高荣老师
增值税金额=196000/(1+13%)*13% 查看全部回复
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生育期间给员工发工资了吗? 查看全部回复
5516
这些科目缴纳是没有余额的 查看全部回复
4983
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5588
您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
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对,就是这么做的 查看全部回复
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员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
5951
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
专票吗?什么费用? 查看全部回复
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你现在到哪一步了? 查看全部回复
3407
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
6007
正数 查看全部回复
9325
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
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按照代开的税率交 查看全部回复
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租来干什么的? 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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35栏次 查看全部回复
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您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
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没有问题 查看全部回复
4853
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
4493
你前面科目记账了吗 查看全部回复
4001
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
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可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
6940
你好 查看全部回复
5004
开了就必须缴税了 查看全部回复
6181
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6644
可以 查看全部回复
4647
不需要 查看全部回复
5244
如果是一般纳税人实际可以开的 查看全部回复
6239
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
5548
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4527
会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5368
dai其他应付款 查看全部回复
4653
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5430
一回事的 查看全部回复
5899
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4299
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
5983
5459
假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
6434
你好,增值税发票选择确认平台可以查询,这个是专票勾选认证的平台 查看全部回复
10552
专票不免 查看全部回复
25985
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
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