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答疑老师:杨老师.
你原来收的114的蓝字发票进项税抵扣了吗 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
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答疑老师:patience
红字信息表是谁申请的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要的, 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
答复: ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),dai:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),dai:预付账款(负数) 这个处理正确 ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 是的 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 对 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
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答疑老师:归老师
不能抵扣直接做账进项转出就可以了 不用专门开红字 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
进项税转出,应交增值税增加。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,需要进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你是买货方吧? 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
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您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
浏览:7623
答疑老师:李可可
这些进项发票的税能抵扣进项税额转出产生的税吗,可以的 查看全部回复
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对方没入账或抵扣吧 查看全部回复
浏览:1522
您好,以前年度损益调整(损益类科目) dai应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
浏览:1386
答疑老师:西贝老师
同学你好,建议把预付科目换成其他应收款哈 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
什么意思?你们是发生退货了还是什么? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你是先做到进项然后又做进项税额转出的吗 查看全部回复
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答疑老师:木言
填写增值税申报表附表二, - 在附表二的第二部分“进项税额转出额”中,有栏次14至23b,分别对应不同的进项税转出情形,例如: - 第14栏“免税项目用”:如果是用于免税项目的进项税额转出,填写在此栏。 - 第15栏“集体福利、个人消费”:用于集体福利或者个人消费的进项税额转出填在这里。 - 第16栏“非正常损失”:因非正常损失导致的进项税额转出应填在该栏。电脑丢失应属于管理不善,属于非正常损失应该填在该栏次 查看全部回复
浏览:1902
答疑老师:andy老师
退不了的话计入成本 查看全部回复
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