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哈哈老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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这个财付通是什么呢 查看全部回复
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Annina老师
固定资产 查看全部回复
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前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
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归老师
您好,经营范围有运输吗? 查看全部回复
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如果还在继续使用呢,可以先不做处理呢 查看全部回复
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账号正在注销中
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
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退款退货? 查看全部回复
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代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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设备卖了吗? 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
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开销售红字折让发票 查看全部回复
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悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
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您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
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企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
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发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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把之前的账补上吧 查看全部回复
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是送错了还是送给你们 查看全部回复
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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公司缴纳各项社保的年平均人数 查看全部回复
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承兑合同需要缴纳 质押合同不用 质押合同是承兑合同的附合同 查看全部回复
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环保 查看全部回复
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劳务 13的税率~ 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
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投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
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可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
6705
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
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同一家银行么? 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
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这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
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这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6354
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
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查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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每个银行有银行的要求和规定,按照银行要求处理 查看全部回复
5526
七七
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6264
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8217
去做税务登记,在开票 查看全部回复
4941
可以 查看全部回复
3996
返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
5400
6741
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8640
管理费用 查看全部回复
5175
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6183
管理费用-福利费 查看全部回复
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5733
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
5445
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
4635
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
5724
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7029
承兑汇票 查看全部回复
7569
而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4482
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
5058
银行费用记入财务费用 查看全部回复
7551
不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
您好 查看全部回复
5427
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
5670
什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
5247
这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
5598
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