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COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
5038
甜甜老师
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4892
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4030
andy老师
查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
5236
Annina老师
看财务制度规定 查看全部回复
3643
夏老师
五万元对于你们公司来说是代收代付。3000才是你们的收入。所以开票应该开3000。 查看全部回复
4433
换浏览器试一试 查看全部回复
3903
3896
小黑
个人可以在电子税务局或税务大厅代开发票 查看全部回复
5735
税务师晓雨
如果你们对外开的发票包含了挖机的租赁费用,那么你们应该让挖机老板给你们开具租赁发票作为成本 查看全部回复
5727
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4254
请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
4681
七月份借预付账款或其他相关往来科。dai银行存款。 八月份。借相关的成本费用dai预付账款或其它往来科目。 查看全部回复
5486
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
4410
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4543
高老师
你好,差额计入财务费用 查看全部回复
6083
如果是替代发票,正规的方式按照实际业务发生的金额去做凭证,不用替代替代发票。如果是手撕定额发票,按照实际报销金额记录 查看全部回复
6817
大宁老师
一般没有什么问题,如果不放心,建议咨询当地税务局 查看全部回复
4109
如果是自已种的然后去买水果,可以开 查看全部回复
16199
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5358
真实发生的业务可以入账,如果学校是盈利性学校,则不能税前扣除 查看全部回复
4938
不一定 查看全部回复
4434
如果是专票,需要先填写红字发票申请单,审核通过后,打印出来,然后开具红字发票,并点击审核通过够的审核单号。如果是普票,直接点进开票系统中开具负数发票。 查看全部回复
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导致入库产品成本低,结转销售成本低,虚增毛利 查看全部回复
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入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
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发票,收据都需要入账 查看全部回复
4711
你是一般纳税人,还是小规模纳税人? 查看全部回复
5446
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
3501
建议红冲重新开 查看全部回复
5253
采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
4535
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4593
按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
5097
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4577
可能会 查看全部回复
4450
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4311
你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
4640
你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
4136
如果差旅费是采用包干制的,可以直接填写差旅费报销单, 餐费补助可以不要发票,当然也有个别地区税局要求要取得发票,具体看你们的审计怎么说,如果是真实的业务,税局也认可,那么审计不应该找事 查看全部回复
4698
直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
4411
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4187
你好,此发票上的物品是为了销售还是自己使用? 查看全部回复
3900
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3367
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5793
电子发票不需要盖章,纸质发票需要盖章 查看全部回复
4746
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3946
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4839
个人代开发票增值税1%,个税是20% 查看全部回复
5333
企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
4162
你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
4646
你好,你退货不是开红字发票? 查看全部回复
4547
具体业务是什么? 查看全部回复
4017
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3713
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5303
不需要 查看全部回复
3368
3774
发票日期是8月或者之前的就可以 查看全部回复
5928
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3556
可以不做会计分录 查看全部回复
9998
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4207
有的,一般看当地税务官网通知是否停用这种发票 查看全部回复
3526
一般纳税人出租不动产的,税率9% 查看全部回复
6542
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
3875
现在需要选择即征即退,可以正常申请退税,如果没有选择,请咨询主管税局看如何处理 查看全部回复
4070
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3158
是的 查看全部回复
4293
0申报 查看全部回复
3724
取得不了发票,那对应的成本就不能税前扣除 查看全部回复
4567
作废的不管他 查看全部回复
9756
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4768
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5163
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31305
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4280
与生产经营相关的费用支出可以 查看全部回复
3517
无发票,500元以下的零星支出可以以收据入账,允许所得税前扣除,其它如果没有发票,是公司真实业务也可以报销,但不允许在所得税前扣除 查看全部回复
3972
应到税局代开发票 查看全部回复
3699
王苗苗老师
3114
你这样问太笼统。要看进公司账户的钱是什么钱。如果是往来性质的不用。如果是销售收入,理论上无论是否进公户,无论是否开发票,都要作收入报税。 查看全部回复
5506
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5045
3944
有真实业务的可以联系管理员增加相关税费种后开票 查看全部回复
4637
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5424
3615
最好有,比如招待费,最好把招待的人等情况附在后面 查看全部回复
3498
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4977
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4518
对 查看全部回复
3470
长期待摊费用 查看全部回复
3810
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3695
按5% 查看全部回复
12577
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3564
A代开发票 查看全部回复
3710
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
4129
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
4614
Amy老师
要看金额是多少 查看全部回复
4514
建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
3881
涉及银行存款科目按照银行流水日期,费用报销等可以按照报销日期 查看全部回复
6214
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4940
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5312
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9442
可以 查看全部回复
4314
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