我之前开了一个技术服务费发票,对方已抵扣入账,现合同作废, 1.想问流程是不是对方开通知单,然后我这边开红票,把后2联寄给对方? 2.我这边做红冲分录时,后面的附件是红字发票就行吗?具体需要哪些附件? 3.如果我是付款方,需要哪些附件入账?#其他行业#
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一个跨季度的冲红发票入账问题,第三季度初冲红了发票,这个冲红的发票我可以入账第二季度? 如果我第二季度暂估成本,第三季度因为那份发票冲红了,将当时入账营业收入发票的也冲红,业务也终止了,将这笔暂估成本的红冲,有啥问题? #出纳#
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您好9月开了专票,入账,但是未认证,因为发票号码对不上,所以10月重新开了一张专票,把之前的红冲了,那我10月收到后,可以不用做分录吗?因为金额完全一致。 还是说必须红冲 再重新写一个分录?#高新企业#
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各位老师,问一个实操问题,跨月上月的销售开票记账联,我误写了作废,本来应该写在这个月需要开错的发票上的,请问如何处理,是只能联系客户方给我红字发票通知单红冲重开吗,还有其他方法吗#工业制造#
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请问一下,跨年发票红冲(因为备注栏没写需要红冲重开),不涉及到发票金额问题,对去年的利润和税务没有影响吧?直接图片上的分录做个红字分录了就可以吧? 相应成本需要红字吗。销售方#房地产#
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,我就把公司22年末暂估成本冲销会计分录只做了红冲金额还做错了,取得的发票也没有入账,所得税也已经报完了,现在是新的年度,我要怎样修改? 实际需要红冲金额是200000,取得的发票金额是201780#建筑工程#
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老师 我之前开出3000元汽车清理费发票未入账 然后客户要求退款1903元(已退)3000元的发票跨月我红冲了 又给客户开了3000-1903元=1097元的发票。会计分录怎么做呀#初级#
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