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老师您好,我们公司23年处理了一批固定资产,然后今年我们查账的时候发现去年的累积折旧有问题,比如说,正确的应该是固定资产100,累计折旧20,固定资产清理80。但是入帐的时候写成了固定资产100,累计折旧10,固定资产清理90。那么我今年调整的时候,冲销了原先的这一笔固定资产清理的凭证,然后做一笔正确的,接下去凭证应该怎么做#工业制造#
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年前暂估的固定资产(合同价),年后工厂直接不干了,固定资产(全新)直接还给原厂家(有损耗),那是直接把固定资产暂估红冲吗?年报什么的按照暂估填报,还是处理后填报?汇算要调整吗?#工业制造#
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请问固定资产的应该如何做账务处理,我们先是月初付款,然后月末来发票,是月初的时候借预付账款,贷银行存款,然后月末的时候借固定资产,贷银行存款么,还是说直接付款的时候做一笔凭证借固定资产,贷银行存款就可以了?#其他行业#
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老师我想请问,我刚接手了固定资产,发现6月有几笔金额较大的固定资产暂估,只在摘要里写了暂估某某人购买某某物,分录记的借:固定资产,贷:应付账款,现在这个某某人购买某某物的票收到了,与暂估金额相差巨大,这样的情况是正常的吗?这个固定资产该如何入账,又如何处理之前的暂估呢?一般的固定资产暂估不是在未竣工却投入使用时才用吗?#出纳#
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预收账款:我们的一个客户欠我们货款20万,我们没有开票给他。(账面20万是含税的) 应付暂估款:此客户也是我们的供应商,购进一批材料,当月收到材料月底未收到发票暂估入库,欠货款总价20万。应付暂估款入账18万(账面18万是不含税的)。 问:预收与应付暂估款互抵,账面应该怎么做账务处理平账?#其他行业#
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库希特公司一辆运输卡车遇到交通事故需提前报废,该卡车原价20万元以提及折旧6万元,材料估计2000元以验收入库,根据保险合同,保险公司应赔偿8000元,企业未该项固定资产计提减值准备。要求,请做出相应的财务处理。#初级#
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刚接回外账,查到2019年的账务有做一笔暂估固定资产106194.7元,挂了应付账款,没有计提折旧,净值还是原价,现在就是我想处理掉应该怎么做账呢,是直接减少固定资产原值,同时冲掉之前会计分录吗#工业制造#
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从A公司购入在建工程的X材料50万元,其中有15万元材料要拿出去给B公司加工,加工费用6万元,加工完成后再收回,最后达到预定使用状态转固定资产。 1、从A购入材料:借:原材料--X材料 50 贷:银行存款50 2、领用材料:借:在建工程50,贷:原材料50 3、将已入库材料中部分拿给B公司加工,借:委托加工物资-X材料15 贷:在建工程-X材料15 4、支付B公司加工费,借:委托加工物资-X材料 6, 贷:银行存款6 5、加工完成收回,借:在建工程-X材料 21 ,贷:委托加工物资-X材料 21 6、最后,在建转固资。借:固定资产56,贷:在建工程56#出纳#
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