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答疑老师:杨老师
现在应该是不可以 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
小规模纳税人销售自己使用过的物品或旧货】 销售情形 税务处理 其他个人销售自己使用过的物品 免征增值税 其他小规模纳税人 销售旧货 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×2% 销售自己使用过的固定资产(不动产除外) 销售自己使用过的固定资产以外的其他物品 应缴纳的增值税=含税售价÷(1+3%)×3% 查看全部回复
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答疑老师:李可可
我现在更改申报表,申请退税,退税理由就是如实写的,请问它会顺利退回来吗?情况属实,理由合理的话,退税申请通过的话一般会退回来。是否查账要看地区的,一般企业纳税信用等级比较高,风险较低,理由合理的情况下一般不会查账的。有时候查账,跟地区的政策有关,比如一些经济不发达地区可能对税收这块儿管的严 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,现在开票按照1%开票就成 查看全部回复
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按未开票收入填报 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
小规模可以开1% 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
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你是说10月征税期报税么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们是承租方么 查看全部回复
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一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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老师刚接到问题,再看 查看全部回复
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1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
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公司有开票系统么 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不选择做一般纳税人可以 查看全部回复
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你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
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