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Annina老师
资产负债表里是的应收应付是汇总的,余额表里面你看一级科目是一样的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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归老师
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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Karina老师
你好 查看全部回复
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他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
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哈哈老师
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20070
利润表的数据按照科目余额表里本年累计发生额填列。 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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您好,能截图看一下吗? 查看全部回复
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李伟老师
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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是的,没错,4月的期末余额就是5月的期初余额。 查看全部回复
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史磊
车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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丁丁。。
你好,亲,把未分配利润+本期净利润,资产负债表就平啦 查看全部回复
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您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
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您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7479
andy老师
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
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您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
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报表里面的数据都是源自账务处理,你可以查一下你的应收账款科目明细 查看全部回复
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税务师晓雨
那得看新软件支持一键导入的功能不?如果支持就不用手工录入了 查看全部回复
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纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11790
王苗苗老师
是的 查看全部回复
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原来做了什么分录 查看全部回复
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咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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