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Annina老师
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
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哈哈老师
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
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归老师
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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王苗苗老师
你开的发票是专票还是普票 查看全部回复
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没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
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高老师
你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
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你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
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你好,报销单上的日期是员工报销日期 查看全部回复
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李伟老师
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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让对方开正确的发票过来 查看全部回复
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你好,《二手车发票》为一式五联。第一联为发票联(购买方记账),印色为棕色;第二联为转移登记联(购买方用于去公安车辆管理部门办理过户手续,最终公安车辆管理部门留存),印色为蓝色;第三联为出入库联,印色为紫色;第四联为记账联,印色为红色;第五联为存根联,印色为黑色。二手车发票的存根联、记账联、出入库联由二手车市场的开票方留存。 查看全部回复
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你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
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可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
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小黑
把几张发票号都填在哪里也可以的 查看全部回复
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收多少钱开多少票,全额确认收入。银行手续费作为财务费用 查看全部回复
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你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
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缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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可以记账结转的 查看全部回复
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可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
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是的,就是这么做账的 查看全部回复
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具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
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看你们学校规定,学校允许就可以,不允许就不可以 查看全部回复
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一个季度结转一次就可以 查看全部回复
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可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
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二手车应该计入固定资产,金额较小可以计入费用 查看全部回复
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你好,借:银行存款 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
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发票监制章是国家税务总局江西税务局的可以 查看全部回复
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李力
有了,没有审核单据的真实完整性 查看全部回复
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具体什么呢 查看全部回复
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你好,开票可以按含税价开也可以按不含税价开 查看全部回复
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开票和不开票都需要申报 查看全部回复
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有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
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在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
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你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
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是的,是这么做的 查看全部回复
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借其他应付款 dai钱 查看全部回复
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房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
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如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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对方直接把发票作废就好 查看全部回复
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确认收入 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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工资可以计入开办费 查看全部回复
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小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
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对方是公司,就对公 查看全部回复
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你608是退税 查看全部回复
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借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
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是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
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有员工身份信息的火车票可以 查看全部回复
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亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
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没事,开红字发票就行 查看全部回复
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可以冲红,重开 查看全部回复
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专票吗?什么费用? 查看全部回复
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直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
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为什么帮别人交电费? 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
6007
可以 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
4885
你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5545
租来干什么的? 查看全部回复
5011
你好,需要入帐 查看全部回复
5434
在电子税务局绑定企业 查看全部回复
6014
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4970
没有问题 查看全部回复
4853
可以的 查看全部回复
4920
你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
5079
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5196
Christina
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
4493
可以用公户支付 查看全部回复
5711
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
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对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
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如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
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先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
5548
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4545
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5410
会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5386
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5430
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4299
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5836
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4373
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
5992
假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
6434
如果是无需税务登记的自然人,可以凭收据税前扣除 查看全部回复
5939
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5220
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5851
你好,不能 查看全部回复
4977
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
6444
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6258
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