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高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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哈哈老师
可以,没问题 查看全部回复
4500
而已老师
您好 查看全部回复
5508
不行,需要取得发票报销 查看全部回复
8955
您好,你们没有进项是需要交税的 查看全部回复
4716
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6030
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
您好,给客户打车的计入到招待费里面吧 查看全部回复
4590
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6858
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4410
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3933
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
Annina老师
你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
5049
做福利费限额扣除 查看全部回复
5571
账号正在注销中
员工休产假期间计提工资以及发放工资吗? 查看全部回复
4860
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5769
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4230
不行,如果想报销需要签订租车协议的 查看全部回复
5274
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4140
可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
4239
5859
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4203
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
4752
别人代付工资 查看全部回复
4392
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
4887
没错,就是这么做的 查看全部回复
5832
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4572
借临时设施,dai银行存款,临时设施需要建设的,借在建工程,之后转让临时设施 查看全部回复
3978
做其他业务收入 查看全部回复
4023
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3888
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4779
可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4176
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5553
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6975
记入固定资产里面 查看全部回复
5112
可以开红字发票的 查看全部回复
4050
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4554
代收电费有没有差价? 查看全部回复
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7155
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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完成一定销售量,才有返点。如果事先谈好价格,又完不成。那供应商的目的就没达到。 查看全部回复
6687
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4833
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4743
您好,可以 查看全部回复
5094
6822
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6048
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7506
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6426
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4896
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10656
您好,这个没必要,有发票就行 查看全部回复
8226
非本公司的如果是客户计入招待费里面 查看全部回复
借:销售费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
5220
这么做没错 查看全部回复
4455
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5850
借:工程施工-租赁费 dai:银行存款 查看全部回复
5013
您好,入管理费用 借:管理费用 dai:现金或银行存款 查看全部回复
5364
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4698
这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8865
5598
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7326
您好,钢厂要13%的增值税发票是为了抵扣增值税,只有成为一般纳税人才可以开13%的增值税发票 查看全部回复
4995
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4149
这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
4104
李伟老师
您好,一般情况下,汽车就算报废了,也会有价值的,所以不建议无偿过户,税局可能会核定金额缴税。 查看全部回复
5535
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5643
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
5490
今年汇算清缴前提供发票 查看全部回复
5373
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4221
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4545
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
您好,这么做风险肯定是有的,毕竟这个80万的发票是从别处找的发票 查看全部回复
4806
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
4419
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
6012
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4941
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5256
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
8289
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
9846
对,是的可以 查看全部回复
4509
租花的目的是什么呢? 查看全部回复
5544
您好,保洁费支付以后申报个税就可以报销 查看全部回复
10800
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6876
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
5166
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
3942
王苗苗老师
可以计入到福利费里面 查看全部回复
7803
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11754
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
4032
车辆购置税是记入到固定资产原值里面的 查看全部回复
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
您好,有两个意思一个是抵增值税,一个是抵企业所得税 查看全部回复
4518
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