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水电费发票每个月都延后开 分录是借预付账款 贷银行存款 发票到后做借 xx费用 应交税费 贷预付账款 那每个月要怎么计提水电费啊 借xx费用 贷其他应付款 其他应付款这个科目没法平#工业制造#
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你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,贷:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?#工业制造#
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小规模3%减按1% 不超过30万 1.做账时候还需要提增值税吗? 2.如果需要计提,是提先3% 再用营业外收入—政府补贴 冲抵2% 吗? 还是直接提1%? 3.如果不需要计提的话,是直接 借银行存款 贷主营业务收入 再 借主营业务成本 贷库存商品 就结束了吗?#商业#
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去年底计提的会费收入(借:其他应收款、贷:会费收入),今年1月已经收到会费已做凭证(借:银行存款 贷:会费收入),但是现在9月想要冲回去年的计提会费,可以做分录(借:会费收入(红字)、贷:其他应收账款)吗?如下图(基层工会财务账目提问)#其他行业#
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你好老师,我们每个月发生的的电费都是在次月交,发票也是在次月开回来,会计分录在次月直接就做成借:管理费用,贷银行存款,没在上月计提,之前的会计账一直这样做的,这样做可以吗?不需要计提,直接在当月缴纳上月电费#出纳#
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你好,物业的会计收的水电费,物业费,开始用自己微信收的,后来出纳把这些费用转到了公户,但是发生的这些业务,我通过收据发票已经做过账务处理了,这个怎么做账才能不影响银行的增减变动,比如我通过代收的水电费,做的账借银行存款,贷其他应付款,水电费,所以请问这笔又该怎么处理#物业#
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发放上个月的工资 借 :应付职工薪酬-应付职工工资(这个月工资) 贷:个税 社保 银行存款 计提本月工资 借:管理费用 生产成本 贷:应付职工工资(本月的工资) 为什么发放的是上个月的工资 应付职工薪酬-应付职工工资 是按这个月工资#农业#
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小规模纳税人公司支付季度增值税、教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提吗?还是直接做支付的分录 这个分录对吗? 借:应交税费—未交增值税 税金及附加—城建税 税金及附加—教育附加 税金及附加—地方教育附加 贷:银行存款#服务业#
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老师您好,我们2023年12月份付了当月的房租跟水电费,但是2024年1月份才给我们开票,12月份我根据银行存款做账,预付的房租跟水电费我直接记了费用,然后现在2024年我拿到这张发票不知道怎么做账#出纳#
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