登录/注册
答疑老师:易老师
营业外收入 查看全部回复
浏览:1645
答疑老师:patience
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
浏览:3275
答疑老师:谭老师
需要重分类到应付帐款里去 查看全部回复
浏览:4142
答疑老师:王苗苗老师
应收账款的dai方余额:表示客户赊账和还款积累到结账时多付的款项金额。实际上是企业对客户收取的预收账款,是企业的一笔债务。 查看全部回复
浏览:1155
答疑老师:税务师晓雨
应付账款属于负债就是dai方科目 查看全部回复
浏览:1159
答疑老师:李可可
dai方红字?意思是银行存款余额现在在dai方,这个需要查银行明细账了,一般银行存款余额不会在dai方的,肯定是账上哪里做错了,需要核对银行的明细账找到错账然后再根据实际情况调整。 查看全部回复
浏览:1504
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
浏览:1811
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
浏览:2125
要先弄清楚往来科目的余额是怎么形成的 查看全部回复
浏览:1671
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
浏览:3034
答疑老师:杨老师
直接跟审计要调整分录就行 查看全部回复
浏览:2309
答疑老师:燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
浏览:1730
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
浏览:1614
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
浏览:1994
多计提的冲回 查看全部回复
浏览:2837
先查一下为什么会形成差额 查看全部回复
浏览:4546
答疑老师:秦枫老师
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
浏览:2808
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
浏览:3384
答疑老师:孙老师
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
浏览:2490
答疑老师:安叔老师
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
浏览:3971
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载