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归老师
有风险 涉嫌虚开发票! 查看全部回复
11157
绾绾
一般服务费单位是次 查看全部回复
3431
哈哈老师
借银行存款 dai其他应付款财务人员 借其他应付款财务人员 dai银行存款 查看全部回复
2747
易老师
直接签订劳动合同就可以 查看全部回复
3939
是全年的金额 查看全部回复
2725
安叔老师
什么审计呢 查看全部回复
3456
这个充值卡计入预付账款,可以设置明细 查看全部回复
2896
张瑞峰
固定资产盘盈涉及以前年度损益调整 查看全部回复
3449
tammy老师
你是说发放工资的分录吗? 查看全部回复
7222
计提 借管理费用-工资 dai应付职工薪酬-工资 发放 借应付职工薪酬-工资 dai其他应收款-员工社保 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
2313
看单位财务管理制度哈 查看全部回复
3992
可以加速折旧的 查看全部回复
3681
产品入库要做入库单,出库要做产品出库单 查看全部回复
3887
李伟老师
建议直接问审计,我这里看不到你们的账务无法判断 查看全部回复
10566
大宁老师
具体是谁付工资,是劳务公司付,还是你们付? 查看全部回复
17014
谭老师
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4413
Yan
代收代付要符合以下条件,1,不垫付资金,2.出租方的发票开具给付款单位 查看全部回复
7403
不能开服务费的发樯 查看全部回复
6524
Amy老师
建议以实际发生的业务开具发票入账。 查看全部回复
3586
可以在另外一个银行开立一般账号即可 查看全部回复
3226
小智
工资总额,按上年在职职工工资应发总额,也就是“应付职工薪酬”的dai方数。 查看全部回复
4041
没明白,利息的意思 查看全部回复
4988
管理费用,捐赠计入营业外支出 查看全部回复
3017
不需要,物业服务合同不属于印花税应税凭证 查看全部回复
3988
不需要 查看全部回复
3618
Annina老师
是的 查看全部回复
3733
让老板转给公户备注清楚代收某某公司货款,搞一个委托收款协议就可以 查看全部回复
6042
根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
3459
看所属部门,例如管理人员 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2963
venus老师
同学四个季度相加/4 查看全部回复
4120
平时做账时候福利费该多少就多少,这个按工资总额14%是扣除标准 查看全部回复
3386
工资总额跟上年保持一致就不会涨,不过社保局每年会自动调整最低数的 查看全部回复
3353
可以为0,若不为0,表示已计提未付的工资、社保、公积金、工会经费、福利费等 查看全部回复
11656
影响不大 查看全部回复
6110
借成本类科目dai应交税费应交增值税进项转出 查看全部回复
3800
不合理,会计与库管属于不相容岗位,领用原材料由库管填制并经领用人、相关负责人签字 查看全部回复
4258
要的 查看全部回复
3391
支出借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
3346
小小
应付账款 查看全部回复
4267
这个从账号上不好区分的 查看全部回复
4261
你现在收到缴纳社保的银行回单,有包括个人部分和公司部分 查看全部回复
3005
制造费用 查看全部回复
3470
可以 查看全部回复
3687
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
4013
第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
4170
包含 查看全部回复
3658
挂靠的吗 查看全部回复
3249
借银行存款dai其他应付款某人 查看全部回复
3554
咨询当地的公积金管理机构,直接转账至公积金机构,备注账户名 查看全部回复
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用工单人或劳务派遣都可以的 查看全部回复
3354
预收挂1000元 查看全部回复
4339
不能说恰当不恰当,没有强制要求企业必须给职工缴纳住房公积金 查看全部回复
3236
她离职了肯定不行呀 查看全部回复
4483
3 查看全部回复
4961
应付职工薪酬工资 查看全部回复
5995
民政局 查看全部回复
5016
申报个税按不含税收入 查看全部回复
4196
是什么款就写什么 查看全部回复
4172
付款单位是谁呢?为什么有应收账款呢? 查看全部回复
5490
你这个分录是发放分录,1月是不是银行发工资了 查看全部回复
4108
股东会决议 股权转让协议及印花税完税凭证。有些省份可以线上办理 有些需要去行政服务大厅办理 查看全部回复
4159
麻烦说清楚点 查看全部回复
4533
一次性开票就是一次交税了 查看全部回复
4999
有计提未支付 查看全部回复
10723
往来款 查看全部回复
4631
你是哪里的 查看全部回复
6334
在社保局 查看全部回复
3937
什么都没有的话,不需要做账 查看全部回复
3725
直接列支管理费用就可以 查看全部回复
4959
4561
个税汇算都是本人自己清算 查看全部回复
4053
可以,但是有个问题,挂靠是违法的,查到还是后果很严重,当然实际工作中挺多挂靠的 查看全部回复
2729
你是一般纳税人吗 查看全部回复
3991
不行 查看全部回复
2815
山峰
我感觉去了以后,先拿公司上年财报看看,一个科目一个科目地过一下,先找回会计的感觉,并且感受一下这个公司的报表结构。 查看全部回复
3475
dai:应付职工薪酬一职工福利费 查看全部回复
3683
为什么会出现余额 查看全部回复
2695
高老师
计入原材料 查看全部回复
3509
买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
3440
是指你学籍档案 查看全部回复
2782
赞助支出,通过营业外支出 查看全部回复
2608
请问是哪里的社保 查看全部回复
3664
而已老师
开展活动文件通知、活动方案,参会人员,签到等资料 查看全部回复
3438
在初始化会计科目下增加往来单位。初始数据下录入数据。如果是新单位,不用录数据直接启用账套。 查看全部回复
8212
公司内的部门吗 查看全部回复
3511
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7548
先前的分录做红字 查看全部回复
同学以审计要求为准 查看全部回复
3468
应付职工薪酬dai方是应发 借方是实发 查看全部回复
社保是当月缴纳当月的,可以计提,也可以不计提,实操中有两种做法,一种直接进费用,一种先计提进应付职工薪酬 查看全部回复
3193
这个最好问下当地负责人,每个地方也不一样 查看全部回复
3817
哪个是正确的。 查看全部回复
4085
借费用,dai应付职工薪酬-福利,借:应付职工薪酬-福利 dai:库存现金 查看全部回复
3432
可以不分红 查看全部回复
3739
就做原来分录红冲 查看全部回复
3787
B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
3579
你买成多少就是多少 查看全部回复
4516
开经纪代理服务 查看全部回复
3933
这个看单位规定 查看全部回复
2457
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