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高老师
你好,看公司成立时在税局备案选择 查看全部回复
3887
venus老师
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
3992
哈哈老师
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3809
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
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用长期待摊费用金额/摊销月份数就行 查看全部回复
3891
对就是这么做 查看全部回复
3459
andy老师
借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候借:管理费用/制造费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3440
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
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借制造费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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税务师晓雨
退回房租你的钱肯定少了,dai你的钱,用什么支付的就dai什么 查看全部回复
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这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
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大宁老师
你五月用现金支付工资,后来现金收回,八月又用银行转的款支付的工资? 查看全部回复
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借:管理费用一租金 借:管理费用一水电费 货:银行存款(库存现金) 查看全部回复
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如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3703
Afei老师
收到时,借:银行存款 dai:其他应付款。支付给员工,借:其他应付款 dai:银行存款 应交税费-代扣个人所得税 。对于政府发放的人才住房补贴,目前大部分地区是免征个税的,因为不知道您在哪个地区,建议您查询下当地税收文件,看是否免征个税。如果免征个税,发放时直接做,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
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你好,这个要看公司成立在税局备案时所选择的会计制度 查看全部回复
3721
夏老师
是先付款后取得发票? 查看全部回复
3558
你好,如果当期对应有该产品的研发项目,计入研发支出。借:研发支出-项目-费用化支出/资本化支出-其他费用 dai:银行存款 查看全部回复
4942
乙公司垫付房租的时候借:预付账款 dai:其他应付款 还钱的时候借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
3677
长期待摊费用 查看全部回复
3801
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
14593
4578
Annina老师
借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3300
是的 查看全部回复
3990
借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
4094
借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
3848
4178
COCO老师
敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
5816
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
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收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4955
李钢老师
1,借,其他应收款1万,dai,银行存款1万 查看全部回复
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你好,是跨年多计提了? 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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你好,所有行业都适用,只是企业会计准则适用于上市公司、国企等,这些企业规模比较大;小企业会计准则适用于规模较小的企业,大概有95%左右的企业都适用 查看全部回复
6313
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6850
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45637
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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借应付账款,dai应收票据 查看全部回复
5843
李力
这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6277
7800最终是是公司承担么? 查看全部回复
6785
小黑
规模大吗 查看全部回复
6219
酒店用品未付是这笔钱就不付了还是还得继续支付呢? 查看全部回复
5220
账号正在注销中
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
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借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4293
您好,合同是您们公司签的,对方开具发票也是全部开给您们的吧 查看全部回复
4608
高荣老师
是以图片的这个题为准吧? 查看全部回复
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您好,收到发票时依据发票内容 借:库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借:应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6048
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
5805
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6885
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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你们收到的钱 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
王苗苗老师
您好,支付给天猫代运营的费用计入:借:销售费用-运营费 dai:银行存款-XX银行/其他应付款-XX 查看全部回复
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借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5193
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5364
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
6192
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3870
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7281
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
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借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
4455
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这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
5112
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6966
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4923
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4059
5157
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5832
金额大不? 查看全部回复
6921
您好 查看全部回复
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
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被稽查了,会要求调成一致的 查看全部回复
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借材料,进项,dai应付,借应发,dai银行 查看全部回复
7038
您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
12564
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16623
7200
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7479
借制造费用,dai银行 查看全部回复
9864
问题没有描述清楚 查看全部回复
10215
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8631
需要的 查看全部回复
5958
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10629
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6534
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9387
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7245
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10566
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6282
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10233
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
7101
没有发票 查看全部回复
7794
只看盈利的话 收入20-成本10-费用1=20-10-1=9 查看全部回复
945
298
杨老师.
347
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