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答疑老师:andy老师
结果是一样的 查看全部回复
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答疑老师:patience
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答疑老师:许老师
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
平时月末结转也可以,年末结转也可以 查看全部回复
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答疑老师:微尘
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
嗯,是增值税少记了还是多记了 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
浏览:3148
答疑老师:王苗苗老师
(1741702.31+280)-(903332.68+838089.63)=560 查看全部回复
浏览:3867
余额是从开始到现在,一般销项和进项年底需要结转到应交税费-应交增值税未交增值税 查看全部回复
浏览:2968
运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
浏览:4232
答疑老师:甘老师
未交增值税不用结转 查看全部回复
浏览:2897
答疑老师:木言
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
浏览:2992
答疑老师:高老师
1.根据出入库记录核算成本及进行帐务处理 2.月末涉及损益的科目需要结转 3.如果是小规模纳税人,增值税不用结转 查看全部回复
浏览:3779
如果是这样结转的,不需要另外再做分录 查看全部回复
浏览:4174
一般规范的做法是要结转的,这样方便统计,方便核算 查看全部回复
浏览:3611
应该是定义损益结转的时候只结转到了一级科目 查看全部回复
浏览:7235
答疑老师:李伟老师
你们使用的财务软件有生产成本或者制造费用的科目吗? 查看全部回复
浏览:3933
你找一下差额在哪里 查看全部回复
浏览:5006
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