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答疑老师:王苗苗老师
原来设备是作为固定资产使用的吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
减免的增值税已经结转到营业外收入了么 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
如果是小规模纳税人,建议是季度的时候再计提 查看全部回复
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答疑老师:patience
不用计提,缴纳时,借应交税费-已交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
首先老师不建议两套账,内账多的部分可以计入内账成本 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
开专票是要交税的,增值税在做收入时就已经有了: 借:银行存款/应收账款, dai:主营业务收入, dai:应交税费---应交增值税。 附加税需要计提: 借:税金及附加, dai:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加。 附加税有减免的话: 借:应交税费---应交城建税,应交教育费附加,应交地方教育费附加(减免金额), dai:营业外收入---减免税额。 查看全部回复
浏览:24402
答疑老师:小小
要进行预付款 查看全部回复
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答疑老师:归老师
借:应收账款(价税合计) dai:主营业务收入(不含税金额) 应交税费-应交增值税(税额) 查看全部回复
浏览:3491
答疑老师:高老师
借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
季末再计提 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
需要 查看全部回复
浏览:4083
答疑老师:梦梦老师
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
浏览:3607
答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
浏览:4275
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
浏览:5887
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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小规模增值税一般不需要计提 查看全部回复
浏览:395
答疑老师:云峰老师
同学你好:把多转的那部份金额红字冲红就可以 借:应交税金-应交增值税(多转金额负数),dai:营业外收入(多转金额负数) 查看全部回复
浏览:1027
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