老师你好,我刚新接手一家公司,公司在11月份收回以前年度的一笔收入(因对方是政府单位,必须配合他们是以农民工工资奖金形式收回并提供回单),11月已将钱收回,并扣除相应税款和个税后以奖金形式打给员工,才有回单,员工应该又将钱返给法人了,现在我的账务就是正常确认收入,发员工奖金就正常进成本,正常申报全年一次性奖金(前会计是这样交接的)#出纳#
浏览:580
老师好,公司是小规模纳税人,采购仪器设备,向客户收取技术使用费和设备使用费。我收入是分开做的,一个是技术使用费,一个是设备使用费,那我的成本也要分开。我是这样分的,技术使用费的收入对应的就是研发人员和技术人员的工资。设备使用费对应的就是固定资产折旧以及后期的维修,运费。老师我这样处理对吗?#商业#
浏览:376
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
假如不考虑附加税等,我就是成本有点绕, 比如销售含税收入 :300元,销项税30元, 成本含税100元,进项税额10元 我算利润总额 300-30-(100-10)=180 我理解是100丽里的10元进项是我可以抵扣的 所以成本就是90元。 但是进项税不是跟着销项税匹配抵扣消耗掉吗,所以成本还是100元 就这里有点晕 回归到公式 利润总额=营业收入-营业成本-销售费用-等等 这里的营业收入及营业成本含税吗?#商业#
浏览:1189
电商直播平台:销售额100,第三方服务驿站分佣30%,分佣金额,自己提现到账,不经过平台打款;我平台收入70%(包含成本和平台收入),后台的收入金额显示资金流水只有70%部分。 这种情况,我们确认收入是按照100还是70确认#出纳#
浏览:555
老师你好,刚接手一家企业,该房地产企业从成立到现在土地增值税清算一直没缴纳过企业所得税,开发产品是直接售卖现房,十年来报表一直体现成本多过收入,亏损到现在,增值税是简易计税,想问下老师这种所得税情况正常吗?#房地产#
浏览:1626
老师好,我公司是提供技术服务的小规模纳税人,现在一次性收取12万的技术服务费,管一年,本来我每个月确认收入一万然后开一万的发票,成本一千。但是现在客户要求我开12万的发票,他觉得他给了那么多钱就应该开那么多发票。如果这样的话,我收入十多万,成本一千多,严重不匹配,怎么办呢?#商业#
浏览:1857
老师,方案一,这月采购票结转主营业务成本,再结转本年利润,也不交税。等下月开了销售票,勾选,就抵税了,再把收入结转成主营业务收入再转本年利润,这是不同步。 方案二,这月采购票,挂库存商品,单这月货卖了,不结转。等下月开票开票,同时收入和采购票成本一并结转,这是同步。 选哪个好呢?#出纳#
浏览:2158
情况描述:工程项目质量存在缺陷,发包人因各种原因放弃修复,从承包人扣除整改费用。母公司欲与其子公司签订合同,同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用分别确认为成本和收入。 请分析:母公司能否与其子公司签订合同,同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用能否分别确认为成本和收入?请提供相关的法律依据和解释。#建筑工程#
浏览:2458
人力资源公司为企业提供代收代付服务,收到企业的预付款30万,如果企业预付款中20万支付给中介(中介为个人且无法提供发票),那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗?如果作为销售费用入账,是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理?实际收入10万需要缴纳什么税款?可以本期一次性确认收入,然后分期确认成本吗?如何做账务处理#服务业#
浏览:2633
老师好,我现在这个公司是购进设备然后免费给客户使用,然后每个月收取技术使用费。我的主营业务收入就是技术使用费,成本主要是固定资产的折旧,收入有可能一次收几个月,或几个月收一次。那我固定资产的折旧也需要匹配这个收入来提折旧吗?有没有更好的办法?#商业#
浏览:1975