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Annina老师
预缴税金 查看全部回复
6651
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
5805
归老师
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
6309
哈哈老师
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6210
您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4968
可以的 查看全部回复
12807
与经营相关的费用可以 查看全部回复
7749
甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
15939
李伟老师
你好 查看全部回复
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您好,两种都是可以的 查看全部回复
6912
去年计提了没有? 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
6075
计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
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您好,根据国家税务总局 关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告 国家税务总局公告2013年第66号现将纳税人资产重组有关增值税问题公告如下: 纳税人在资产重组过程中,通过合并、分立、出售、置换等方式,将全部或者部分实物资产以及与其相关联的债权、负债经多次转让后,最终的受让方与劳动力接收方为同一单位和个人的,仍适用《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号)的相关规定,其中货物的多次转让行为均不征收增值税。资产的出让方需将资产重组方案等文件资料报其主管税务机关 查看全部回复
6066
您好,具体是什么花费呢? 查看全部回复
房地产公司么? 查看全部回复
12861
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17910
对公支付老板,挂借款,年底未归还也未冲销的视同分红,员工发生的与经营相关的费用凭发票报销,公司用银行现金支付都可以 查看全部回复
5742
可以参考一下 查看全部回复
8127
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9036
需要 查看全部回复
6597
悠悠老师
发工资可以现金也可银行转账。业务真实,手续齐全。审计查也没什么问题。 查看全部回复
7713
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
5877
李钢老师
你好,现金、网银方式支付款项都可以,完全合规,网银只是一种简化手段而已。 查看全部回复
8028
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
17703
可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
7335
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
7812
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8910
不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
6633
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9756
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
11997
不一定 查看全部回复
9387
没有资助前不记账 查看全部回复
8919
D股东 查看全部回复
把你的分录发过来 查看全部回复
6759
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8703
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
8793
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17199
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7092
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9783
10071
而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
10863
高老师
您好 查看全部回复
是的 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8559
不符合固定资产确认条件的列入低值易耗品 查看全部回复
7866
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32130
借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16803
在建工程 查看全部回复
8847
是对公微信支付吗 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
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微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
28503
王老师
开办费 查看全部回复
6750
为何开会? 查看全部回复
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预缴可以按照账面利润预缴,真实的成本费用,可以在当期暂估,汇算前取得发票 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
7407
不用 查看全部回复
8289
可以 查看全部回复
15039
借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
9243
借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
6003
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
可以的,先暂估 查看全部回复
7893
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8478
税务师晓雨
中介服务 查看全部回复
22788
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8937
你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
7965
7425
您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
6849
6264
您好,这个营业外收入具体是什么? 查看全部回复
8055
可以签个委托付款协议 查看全部回复
13014
一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
7524
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9171
进部门福利费 查看全部回复
7461
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6741
7389
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11763
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6930
没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
7902
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7452
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7767
属于 查看全部回复
28647
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
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会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21834
20年 查看全部回复
印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
带扣代缴的现在是用的累计预扣预缴法,最后要汇算,多退少补,与实际交的会不一样的情况 查看全部回复
32364
个人代开发票 查看全部回复
6291
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
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