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哈哈老师
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
Annina老师
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
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您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
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个体,也有公司的 查看全部回复
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您好,这种发票可以做账 查看全部回复
6093
高老师
油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
9279
可以 查看全部回复
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进装修费 查看全部回复
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您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
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1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
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李伟老师
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
6327
您好,商业折扣按照折扣后的金额入账。 查看全部回复
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您好,也可以等发票来了的时候再红冲也可以的。 查看全部回复
6453
您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7371
您好,公司购车的装饰,汽油费和保险都记入到费用中。 查看全部回复
6813
催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
6552
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10953
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12168
没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
10053
可以把公司拆分成几个小规模公司,100万以内5个点 查看全部回复
8460
您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
7317
是定额发票吗? 查看全部回复
9981
申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
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公司需要把每个月对外开的发票和成本费用发票提前准备好,去银行把银行回单和对账单准备好 查看全部回复
6318
发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
6723
不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6417
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10503
今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6543
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8928
是的 查看全部回复
6705
多一点好一些 查看全部回复
6498
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
附列资料一中第3列数字有误吗? 查看全部回复
7299
真实合理的可以 查看全部回复
8685
从四月到到现在一直都没申报个税吗?前几个月的需要去税务局申报 查看全部回复
7443
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,您可以再详细的描述一下问题吗? 查看全部回复
9729
归老师
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20466
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
王老师
还要麻烦同学稍微讲清楚一点,是你们公司自己建设电站后自己经营,还是专门给客户建电站 查看全部回复
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通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30366
入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
6201
这个理财产品的收益是要做投资收益的 查看全部回复
6993
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10737
税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10107
你好 查看全部回复
7353
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6876
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
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您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
6129
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8820
承兑汇票背书给谁了? 如果没有背书给你们 不用管他 收到货款的时候 直接冲应收账款就行 购货人和付款人不一致可以把协议作为附件 查看全部回复
6219
您好,先反结账,可以在之前的凭证调整,也可以做一笔更正凭证 查看全部回复
7200
进招待费 查看全部回复
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首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10386
您好 查看全部回复
9648
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7173
社保和公积金增员的话,直接在社保和公积金的网上直接操作就可以,如果这个上社保的人第一次上社保的话需要的资料比较多,如果从别处转来的话 直接增员就行 查看全部回复
18468
andy老师
鸡蛋出栏的话,需要计算鸡蛋的成本呢 查看全部回复
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
18495
审核通过后,可以看到 查看全部回复
12375
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7839
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
9234
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7893
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9090
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8091
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10647
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15498
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6309
您好,保险费一般不计入车辆成本,一般根据用途计入管理费用或者销售费用,车辆购置税一般计入车辆成本。 查看全部回复
6759
对,没错就是从这进 查看全部回复
20286
COCO老师
把收款记录与票据核对,这是一个细致活 查看全部回复
10773
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8361
您好,金额大概多少 查看全部回复
7497
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12447
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7254
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
7236
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
6858
7740
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