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做财务费用1元 查看全部回复
5717
Annina老师
不用调整 查看全部回复
3384
是的 查看全部回复
2452
归老师
应付职工薪酬dai方是应发 借方是实发 查看全部回复
4053
可以 查看全部回复
4398
Amy老师
可以复印一份,两个月都附上凭证。 查看全部回复
4310
可以进网银查看。正常是有的,没有的话打电话咨询银行。 查看全部回复
3957
退给员工就可以 查看全部回复
4489
哪个是正确的。 查看全部回复
4085
安叔老师
按月计提工资,年底发放 查看全部回复
3140
Yan
冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
4549
两种算法1、如果允许1次性扣除6万的话 前三个月是不用交税的 第二种算法1、(7000-5000)*0.03=60 第二个月(10000+7000-5000*2)*0.03-60=150 第三个月 (15000+10000+7000-5000*3)-150-60=300 查看全部回复
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个税公司承担的进营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
3032
哈哈老师
汇算清缴的时候如果没有其他收入也就是按照你计算工资薪金个税这么算的 查看全部回复
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多交社保,多发工资吗? 查看全部回复
2706
这个看单位规定 查看全部回复
2457
没有发票, 凭支付凭证,包工协议做账,所得税汇算调增 查看全部回复
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借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款,申报个税 查看全部回复
2824
3306
易老师
建议最好一致,实在没一致也没办法,目前是要求全员社保,但是总有单位各种原因不交,问题不算大,目前是职工不去追究,公司一般问题不大 查看全部回复
6465
李钢老师
12月份的计提工资,直接做到1月即可。这种情况,会计书本上学习时,应该先通过以前年度损益调整,然后调整报表期初数。但实操中,慎用以前年度损益调整,一是麻烦,二是容易给报表使用者造成误解,一般都是重大前期差错才会使用该科目。 查看全部回复
3380
venus老师
同学跟你现在单位签订三方协议 查看全部回复
4145
要一致 查看全部回复
3362
去年按不含税的金额入账 查看全部回复
6359
3768
绾绾
可以的 查看全部回复
2898
1、如果是金融类企业,当利息作为营业收入核算时: 借:银行存款 dai:主营业务收入——利息收入 2、如果单位是非金融企业,当利息可冲减财务费用时: 借:银行存款 dai:财务费用——利息收入 3、如果是非金融机构,有资金外借,可以通过“其他业务收入”进行核算; 4、如果是dai款,冲减利息支出,记入“财务费用”,到期还dai款: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
5956
这个可以问问银行客服哦 查看全部回复
5931
带上营业执照 开户许可证 法人身份证复印件 经办人身份证 公章 财务章去银行办理就行(不同的银行可能规定不太一样) 查看全部回复
5618
高老师
所属期间 查看全部回复
5034
没有专项附加扣除? 查看全部回复
3439
可以单独申报,也可以并入综合所得 查看全部回复
9375
2727
请问想咨询什么内容? 查看全部回复
4026
应交税费没列入 查看全部回复
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当月计提当月的,次月实际支付社保的时候把计提的冲销,多余计入费用 查看全部回复
2707
计提当月工资的时候扣除个人承担部分 查看全部回复
4437
社保公积金有吗?,计算时需要考虑 查看全部回复
3802
COCO老师
不用去税务局更正申报,在报税系统端可更正 查看全部回复
4376
不需要除以12的 查看全部回复
3607
没有申报个税不能税前扣除这些工资 查看全部回复
3134
是的,纳入12月 查看全部回复
4363
谭老师
可以用其他的一般户 查看全部回复
tammy老师
营业外收入 查看全部回复
3174
不用 查看全部回复
14746
做每月计提工资,发放工资,结转费用到本年利润的分录就可以财务形成报表 查看全部回复
4764
夏老师
打科目汇总表即可 查看全部回复
3128
社保基数可以按照最低基数交也可以按照工资交 查看全部回复
3187
大宁老师
当时借:银行,dai:应收的吗? 查看全部回复
3734
没法保证 查看全部回复
4158
根据实际情况回复就可以 查看全部回复
3541
公司承担个税的做营业外支出 查看全部回复
3057
计入福利费的时候,做借 管理费用dai应付职工薪酬—福利费 查看全部回复
3522
多发的挂员工的其他应收款,次月发工资收回来账就平了 查看全部回复
2501
劳务收入对应的相关成本费用都可以税前扣除 查看全部回复
3564
2884
同学在全年一次性奖金申报 查看全部回复
3070
可以的呀 查看全部回复
4369
财政拨款收入 查看全部回复
3144
Karina老师
你好,需要的哦 查看全部回复
4779
财政拨款收入同学 查看全部回复
3993
需要的哦 查看全部回复
3573
公司缴纳社保是当月缴纳当月的,但是个人缴费部分是由公司代扣代缴,公司在前一个月预扣还是当月代扣或次月补扣都是由其自己决定的 查看全部回复
3305
公司成立很久了吗 查看全部回复
3482
不是的 查看全部回复
4066
2696
基本上不会有这种情况 查看全部回复
4927
这种情况的单位执行是民办非营利性组织会计制度 查看全部回复
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如果员工属管理部门计入管理费用,属销售部门计入销售费用,其他计入主营业务成本 查看全部回复
3630
按业务实质进行操作 查看全部回复
2737
不行 查看全部回复
3572
那就做代付的分录平账 查看全部回复
3372
记入管理费用 查看全部回复
4953
提现,一般是支票提现,借库存现金dai银行存款 查看全部回复
3977
分明细填期末余额 查看全部回复
4880
应交税费一个人所得税 查看全部回复
2973
具体业务是什么? 查看全部回复
3099
人不一致不要紧 查看全部回复
6428
可以合并 查看全部回复
4529
看管理要求,内账用收付实现制还是权责发生制,实操中,有些企业内账就做个流水账,按收付实现制,就可以按实发入账 查看全部回复
10578
这个正常可以发的 查看全部回复
7590
当时向银行借款的是以总公司还是分公司的名义? 查看全部回复
3151
真实情况可以按照工资薪金申报,只是及时在个税汇算清缴的时候多退少补个税就行 查看全部回复
4163
多付出一毛钱做营业外支出 查看全部回复
6157
借银行存款,财务管理,dai应收票据 查看全部回复
3282
补入账就行 查看全部回复
4059
理财主要以收利息的那种 查看全部回复
3533
工会返还经费吗? 查看全部回复
之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面 查看全部回复
3054
你发多少申报多少就可以 查看全部回复
3488
小黑
第二步不对 查看全部回复
4990
计提绩效时,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5351
微尘
和平常计提工资一样的分录 查看全部回复
3776
社保是不可以挂靠的 查看全部回复
3790
是的,跨年还要通过以前年度损益科目来调整 查看全部回复
4224
andy老师
您是不想交那么多个税是吗? 查看全部回复
2835
可以报名时不填工作信息 查看全部回复
3496
4930
社保个人承担部分是多少,有专项附加扣除吗 查看全部回复
7062
不是 查看全部回复
3984
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