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这个月工资次月发放 社保当月交当月的 ,公积金这个月交上个月的 借:应付职工薪酬——-社保(公司部分) 其他应收款———-个人社保 贷:银行存款 借:应付职工薪酬———公积金(公司部分) 其他应付款———个人公积金 贷:银行存款 一个应收 一个应付这样做账吗#初级#
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我们公司小规模纳税人,员工从公司借了5000元备用金,一个是买了办公用品2000元,剩下的3000元拿去支付了物业电梯卡押金,这个押金到时候会退回来给这个员工的,那现在员工写报销单回来报账相当于还这笔钱了我该怎么入账呢?#服务业#
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10月公司工资11月10号发 11月初做账的时候里面有10月的工资表 是先计提10月份工资吗? 然后做工资发放10月的工资 社保10月份的就10月份交 但是公积金公司是10月工资上扣9月的公积金个人部分 所以对于社保是其他应收款吗? 公积金是其他应付?#初级#
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我们公司小规模纳税人,人事部员工之前借了1500备用金,购买力办公用品1000元,支付了物业电梯卡押金500元,现在写费用报销单回来报帐了,我怎么入账呢?这个押金500元以后会退回给那个员工的#服务业#
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年会抽奖是现金红包 这个现金能从公司账户取出来吗? 会计分录 借:库存现金 贷:银行存款 发了红包后 会计分录 借:管理费用-福利费 贷:库存现金? 那这个要合并到工资表里缴个税吗?#高新企业#
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我们是零售行业,A和B是我们的两个市场部,19年A把一些赠品和包材转给了B,做账的时候挂了两个市场部的往来。这个月B又把剩下的赠品退回来了,但A市场部去年就已经取消了,没法再挂往来。想问下现在这比账要怎么做呢?#商业#
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某个人建房一幢,造价360000元,支付其他费用50000元。该个人将房屋建成后 出售,售价 600000 元,在售房过程中按规定支付交易费相关税费 35000 元。 要求:计算其应纳个人所得税。#商业#
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我们公司向个人采购中药材但是这样不合规,要求必须要向企业采购,于是个人就找了代开发票的公司给我们开票,可是要求我们还是个人结算,而且开的发票金额和实际采购金额也不一致,请问怎么打款合适?作为采购方财务人员有什么风险#房地产#
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现金账户显示:157100元 银行账户显示:6842元 其中借出去以下几笔款,没走现金账, 公司制作:228000元 各司机借条:3000元 马武涛借条:158029元 借入杨总:167380元(没走现金账) 借入孙总10万(没走现金账) 可用金额:42293元是否正确?#其他行业#
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