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材料外发加工时是否有通过委托加工物资核算? 查看全部回复
5886
Annina老师
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5544
李伟老师
行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
5706
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
5328
哈哈老师
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
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如果是非正常损失,进项不得抵扣,借 待处理财产损益 dai 库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出 借 营业外支出 dai 待处理财产损益 查看全部回复
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归老师
有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
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会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7407
可以的 查看全部回复
5931
B公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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先按照料工费计算生产成本,再结转生产成本到库存商品,卖后,结转库存商品到主营业务成本 查看全部回复
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计提工资,借管理费用/销售费用/制造费用-工资,dai应付职工薪酬 查看全部回复
5850
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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预缴税金 查看全部回复
6651
你之前分录怎么做的? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
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您好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4968
12789
甲耗用材料=400*1.2/(400*1.2+300*1.1)*1053=624 乙耗用材料 1053-624=429 分录:借:生产成本-甲 624*10=62400 生产成本-乙 4290 dai:原材料 10530 查看全部回复
15930
自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
6336
您好,医院开的收据是可以入账的 查看全部回复
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旧车视同销售,新车正常入账就可以。 查看全部回复
6525
李钢老师
你好,发票开的别人公司,是不能入账的 查看全部回复
11592
挂靠的,可以视作是这个挖掘机是被挂靠的公司购买的,被挂靠公司正常计提折旧。你们公司内部登记就好 查看全部回复
7821
您好,如果发票开在别的公司是不能在你们公司入账的 查看全部回复
7704
开办费是二级明细科目,主要是核算企业筹办期间的费用 查看全部回复
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您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9207
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
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曹智慧
该工程如果是跟收入有直接关系,可以计入主营业务成本 查看全部回复
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房地产公司么? 查看全部回复
12861
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6534
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17874
这个不用要票据 算到工资里面 查看全部回复
15390
悠悠老师
借:管理费用——职工薪酬 货应付职工薪酬。与签合同沒关系。五险一金是否能补交之前月份的,看当地社保规定。 查看全部回复
10413
6849
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
6282
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6660
单独签合同 查看全部回复
5814
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8874
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
6543
您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
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您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
14463
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
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如果是审计收费,参照审计收费标准,没有统一标准 查看全部回复
6201
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5859
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16587
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
7074
高老师
您好 查看全部回复
7092
机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
8505
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
7281
你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
16767
在建工程 查看全部回复
8802
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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可以入账,汇算调增 查看全部回复
12771
您好,调账,调整无形资产入账价值,然后重新计算摊销 查看全部回复
12249
12465
王老师
开办费 查看全部回复
6750
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12456
5481
当月转入 查看全部回复
12312
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
7641
先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
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供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
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借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
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大类一般是建筑服务*劳务费,税率是9% 查看全部回复
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分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
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包清工是什么? 是清包工吧! 只要不是超范围经营,我感觉没什么税务风险~ 建筑公司给你开票 你再给甲方开票 查看全部回复
6723
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9333
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
8919
具体到省市区县就行 查看全部回复
8199
您好,如果在企业所得税前不能取得发票需要做纳税调增的。 查看全部回复
7245
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8091
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8217
你下个月再转出撒 查看全部回复
7875
可以签个委托付款协议 查看全部回复
12987
给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
9306
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9162
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
16218
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7002
没有发票的费用可以做账,所得税汇算清缴需要调增 查看全部回复
您好,需要的 查看全部回复
11097
6957
你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
8172
属于 查看全部回复
28566
办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
7335
装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
5868
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6912
签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
5913
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
会计做往来,税务申报,申报无票利息收入,按照银行同期dai款利率计算利息收入,交增值税,正常的稅快差异 查看全部回复
21816
开票之前预缴 查看全部回复
7254
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6795
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