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公对公转居间费,我们公司是支付方,但是是分期转居间费的,7月转一次,9月转一次,10月转一次,但是7月转账的时候对面公司不愿意开发票,所以入账时的会计分录是这么做的,打算等10月付完所有居间费时,在与对方公司商量开票,如果10月对方公司开票成功,那应该怎么做会计分录呢#工业制造#
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你好,老师,被法院强拍的商铺款是按成交价入账还是按把服务费,所得税,滞纳金之后的余额入账,在上个月做了转字号凭证,然后这个月因为公司账户冻结,然后打到了另一个公司账户上,我想问一下,这个月会计分录应该怎么做。是收字凭证吗#出纳#
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,被法院强拍的商铺款是按成交价入账还是按把服务费,所得税,滞纳金之后的余额入账,在上个月做了转字号凭证,然后这个月因为公司账户冻结,然后打到了另一个公司账户上,我想问一下,这个月会计分录应该怎么做。#房地产#
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您好,我司做工程项目的,在外地的项目会经常找当地个别工人来安装,我司职员微信支付劳务费给个人,对方没有发票,也不愿开票,他们缴税也不可能。我知道公司可以帮他们开票交税,和个税申报缴税,但是老板也不想缴税,能省则省,前任财务让他们列个表,姓名,身份证号码,支付金额明细表,就这样入账了,但我看前任财务也没有给他们申报劳务所得个税呀,1、前任财务的做法合规吗,2、请教这种情况是否有不用缴税的入账方法?3、若2没有,那有什么方法让税为最少的方法入账?谢谢! 这边支付了外地工人们2万,但项目跨越了半年了#出纳#
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老师,跨年暂估成本。怎么红冲,小企业准则,没用以前年度损益调整科目。 2023年,暂估30000入账。 第一步: 借:工程施工~合同成本30000 贷:应付账款~暂估应付款30000 第二步: 借:主营业务成本30000 贷:工程施工~合同成本30000#建筑工程#
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