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小小
是指你的上游给你们实际是加工费,开票开成劳务费是吗? 查看全部回复
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高老师
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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甘老师
借:财务费用 dai:其他货币资金 查看全部回复
2903
许老师
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2617
冰山老师
你这辆二手车之前是固定资产。,应该走固定资产清理,收入,营业外收入。你说的申报表是指增值税表,只是牵扯到销项税。嗯,不需要将收入,成本和销项税一一匹配。销售二手车是需要进行固定资产清理核算的。 查看全部回复
2779
wam
1、个人开居间费的劳务票,缴纳个税。企业单位缴纳企业所得税。一般纳税人与小规模体现在发票的税率上。 2、纳税对经营范围没有要求! 查看全部回复
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.跨月了把 查看全部回复
2511
需要零申报的 查看全部回复
2915
杨老师
1736
是未确认融资费用吧 查看全部回复
2955
李伟老师
同学,你好 查看全部回复
4881
小妮老师
如果在业务发生时按照未开票收入申报了,现在可以开具1%的发票;如果当时只是按照预收一直挂账没有确认收入,现在只能按照目前的征收率开具 查看全部回复
3176
最好写上详细地址 查看全部回复
王苗苗老师
商业保险退了对方有没有开具红字发票? 查看全部回复
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你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
2816
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2240
这个要看你们是否愿意,对方开普票和专票对他们而言性质是一样的 查看全部回复
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你作为开票方来说,开专票和开普票是一样的 查看全部回复
7956
andy老师
给别人开票没有区别 查看全部回复
2079
这个没有影响的 查看全部回复
2914
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3340
分录没有问题 查看全部回复
2804
清岚
你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
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发票丢失,你们无法取回原件是不能红冲重开的 查看全部回复
2275
patience
如果不是简易计税,进项不是用于非应税项目,可以抵扣销项。 查看全部回复
4623
安叔老师
专票和普票都可以作为成本费用发票抵扣所得税,专票以票面进项税额抵减销项税额 查看全部回复
12390
可能是你没有在系统内点发票作废 查看全部回复
2279
tammy老师
1963
小土豆
可以 查看全部回复
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普票的销售方信息要齐全,购货方可以只打名称和税号 查看全部回复
1605
可能与二手车市场开具的发票 查看全部回复
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是什么情况开具的负数发票呢 查看全部回复
3715
辣椒面属于13%税率,购进的免税农产品可以按10%扣除进项 查看全部回复
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普票目前适用3%的免税 查看全部回复
4587
你好,一般要看对方是否有需求开专票 查看全部回复
4390
跨月了只能红冲 查看全部回复
4760
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2056
个人还是公司呢? 查看全部回复
2677
你们领的发票最高限额是不含税的,含税的也就是面额*(1+适用税率) 查看全部回复
3652
可以的 查看全部回复
2061
实际付款没发票正常入账 查看全部回复
2161
对方已经认证抵扣了,可以不退回来 查看全部回复
1923
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3088
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
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胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
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可以,6%专用发票的货物或应税劳务,服务名称是代理运费(国内运费),普通发票0%免税的货物或应税劳务,服务名称是国际代理运费。 查看全部回复
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税负率=应交增值税/不含税销售额 应交增值税=销项-进项 所以进项税额=销项税额-不含税销售额×税负率 这样就能将税负率控制在正常范围 查看全部回复
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你在9月初申报增值税的时候勾选认证 查看全部回复
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你好,是可以报销的。 查看全部回复
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你是要报哪一个税 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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开票人管理人一样,可以用 查看全部回复
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1、是的 查看全部回复
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根据发票信息入帐就好;如果销售时是存货,采购时计入存货就好 查看全部回复
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你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
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个人运输服务去税局不能代开专票 查看全部回复
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个人去代开建筑服务,属于个人提供劳务,按劳务报酬扣缴个税 劳务报酬每次超过800未达到4000元的,扣除800元后按20%计算个人所得税 每次超4000元的,可以扣除20%,扣除后按20%计税 查看全部回复
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如果开票很多但是没有进项票,没办法降低税负,还是要尽量索要发票 查看全部回复
2327
孙老师
公司是一般纳税人吗 查看全部回复
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这个视情况而定,如果红字发票信息表是购买方开具的,需要把红字发票给对方。如果红字信息表是自行开具的,红字发票不用寄给对方。 查看全部回复
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用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3100
不合规,退回重开 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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专票价格高 普票价格低 查看全部回复
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合同是和一般纳税人公司签订的建议一般纳税人公司开具发票 查看全部回复
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可以看对方需不需要发票,对方不需要的话可以不开,你们确认未开票收入 查看全部回复
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可以,但是需要咨询一下当地税局,该复印件能不能作为税前扣除的凭证,因为每个地方的要求可能不同。 查看全部回复
3557
数量和金额不能超过原发票的数量和单价 查看全部回复
7587
小规模纳税人3%征收率的业务,开普通发票全部免税(要开免税发票) 查看全部回复
3174
你单位是增值税一般纳税人,需要专用发票进行进项抵扣的话,那么开专票可以抵扣一些税费。 查看全部回复
4722
是装修工程么 查看全部回复
2663
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3691
在的 查看全部回复
6230
如果有真实业务,需要对方给你开具发票,小规模纳税人取得普票就行 查看全部回复
12119
看你们是不是一般纳税人 查看全部回复
2832
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3528
是需要多少材料票? 查看全部回复
2672
影响不大 查看全部回复
6795
不可以的哈 查看全部回复
21458
需要 查看全部回复
2068
2411
13%可以抵扣的进项税多 查看全部回复
14014
差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额作为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
4184
一般纳税人运输业增值税税率是9%,不管是开普票还是开专票一样的 查看全部回复
3836
不可以 查看全部回复
1761
未开票收入是可以负数申报的 查看全部回复
2995
5283
分录和开普票一样 查看全部回复
2581
看有没有超过季度申报45万,月度申报15万。 查看全部回复
2492
更改年报 查看全部回复
1733
4832
可以收的,小规模收到专票也不能抵减增值税,就当普票用,全额入账。 查看全部回复
5013
在复印件上盖上发票章,然后写个情况说明 查看全部回复
1929
如果发生的经营活动是在经营范围里的,是的 查看全部回复
2030
你只是你们开具发票吗? 查看全部回复
3529
供应商是小规模专票是开3%的税率的 查看全部回复
4076
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2266
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