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Annina老师
记无形资产 查看全部回复
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哈哈老师
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
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这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
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如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,可以 查看全部回复
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七七
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
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就销售费用就可以 查看全部回复
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记入固定资产按月摊销吧 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
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归老师
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
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去做税务登记,在开票 查看全部回复
4959
可以 查看全部回复
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电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
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钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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管理费用-福利费 查看全部回复
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可以冲减费用,也可以计入营业外收入 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
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你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
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是出包涵的费用吧 查看全部回复
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而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
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进固定资产,和税率没有关系 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
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计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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进固定资产 摊销 这个金额比较大 而且使用期限肯定也是超过1年了 符合固定资产条件的 查看全部回复
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你们是经营什么的? 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
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公司开票给京东? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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高老师
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
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可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
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悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5679
对 查看全部回复
8325
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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让对方公司去代开发票。 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
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这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
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借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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做开办费 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
5913
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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账号正在注销中
借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
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借工程施工一间接费用 查看全部回复
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您好,入固定资产 查看全部回复
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质保金之前开票了吗? 查看全部回复
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是的,都计入这个科目里面 查看全部回复
3897
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4419
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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6957
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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