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哈哈老师
您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6048
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5760
归老师
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5850
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6543
Annina老师
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
5895
账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5625
1.挂账留抵时 借:应交税费—增值税留抵税额 dai:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应交税费——增值税留抵税额 查看全部回复
5778
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
4140
计入固定资产 查看全部回复
4095
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3987
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4239
只填主表就可以了。 查看全部回复
5562
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6606
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
收入、支出明细 查看全部回复
7173
李伟老师
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
员工自己做了,不用再做 查看全部回复
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悠悠老师
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6381
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
5391
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
7506
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
6039
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7749
您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7119
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
5589
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6750
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7155
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5571
而已老师
你好 查看全部回复
8415
固定资产折旧,税法上是有规定的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定: 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 查看全部回复
6795
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7515
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6975
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
要的。 查看全部回复
6768
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7101
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
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你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14184
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12546
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8388
重新建账 查看全部回复
7272
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29844
增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
8181
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21240
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9216
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6309
您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11187
是的 查看全部回复
5355
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5931
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10755
您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
10665
您好,具体是什么花费呢? 查看全部回复
6651
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13185
写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
8775
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5859
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6210
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6552
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6435
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7542
当借款处理 查看全部回复
8010
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7380
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
5976
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6012
你们是做什么行业的 查看全部回复
7722
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8235
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
5229
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6678
B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
6183
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6327
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
劳务费 查看全部回复
6876
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9126
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
6984
3765.24 查看全部回复
10062
要 查看全部回复
9279
专票要交 查看全部回复
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11871
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7758
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10053
没有回单先把账补上 查看全部回复
7209
是的 可以加计扣除 查看全部回复
7632
您好,可以啊 查看全部回复
6624
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15300
原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
根据住宿人不同可以进 制造费用 管理费用 销售费用 如果不是公司人员的住宿费的话进招待费 查看全部回复
7902
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9486
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