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Annina老师
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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与经营相关的费用可以 查看全部回复
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归老师
老板的房租 水电可以报销 走福利费 申报个税。 水电气只要有租赁合同、取得发票的话直接入账就可以。 查看全部回复
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悠悠老师
可以的。这是常见的。 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
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去年计提了没有? 查看全部回复
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andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
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可以参考一下 查看全部回复
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进员工工资薪金交个税,借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,发红包,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,老板再凭发放红包记录报销,借其他应付款-老板,dai银行/现金 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5733
哈哈老师
您好,如果实在需要这么操作的话,甲方需要乙方和丙方提供他们两方签订的代收款协议才行。 查看全部回复
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土特产哪里来的,有公司LOGo吗 查看全部回复
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这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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李伟老师
ABCD,按照自己的贡献/总进度,算出各自的占比,然后*303万就可以,然后在分别扣税钱,房子 的话和收钱超过50万的公司协商,直接给他们,或者你们卖了,再分 查看全部回复
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应付账款的借方表示支付,dai方表示未支付 查看全部回复
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需要 查看全部回复
10728
高老师
您好 查看全部回复
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是 查看全部回复
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报销可以,但是罚款不能税前扣除 查看全部回复
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真实的出差费用,可以 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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您好,可以的,可能是这家公司有两个账户的 查看全部回复
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您好一般银行都是金额比较大的交易,而且通过应付账款的话将来对账也方便,而现金一般都是小额交易就不会涉及到对账 查看全部回复
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你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
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您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
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评审材料,报销申请,发票 查看全部回复
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领用了做出库 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,只要交够了当地社保局要求的医保的期限,就不会有影响。 查看全部回复
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可以入账,汇算调增 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
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可以开票,暂估成本 查看全部回复
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补签合同,开票,或者不调账,汇算清缴调增 查看全部回复
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
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借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
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您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
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你的意思是费用是真实的,成本是真实,利润大,那只能如实交税。这当中,一般商业的公司,租金/广告投入比较大。车辆使用费看你公司情况。 查看全部回复
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您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
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一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
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进部门福利费 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
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支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
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是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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您好,记到业务招待费 查看全部回复
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您好,这种售后维修一般计入到销售费用里 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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您好,用发票才能报销。 查看全部回复
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你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
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三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
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您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
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一般来说正规的公司都是一套账,不建议做内外两套账,如果老板没这个要求建议还是一套账 查看全部回复
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您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
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没票的尽量想办法要票,老板认同可以做账,但是没发票税前不能扣除,对公付款的,让对方开票,前期财务不规范的只有后期慢慢规范 查看全部回复
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首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
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不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
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入账是可以入账,但是意义不大,因为这些收据不能在税前扣除,需要纳税调增。 查看全部回复
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10332
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
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你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
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是普票还是专用发票? 查看全部回复
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您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11106
王老师
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
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您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
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您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
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对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
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您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7497
Karina老师
您好,请问是指出资人出资时,是她老公转钱过来的吗? 查看全部回复
8676
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
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可以在高铁站领票的机器上打印报销凭证。 查看全部回复
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9792
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6606
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
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您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7749
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
款付了吗? 查看全部回复
6066
肯定得一致,审批表上的出差人员就是实际的出差人员,差旅费报销单上也肯定得是这个人。 查看全部回复
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