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答疑老师:安叔老师
这个不一致没有关系的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以把原分录冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
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答疑老师:木言
在附表一未开票收入里填报 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这笔款项由企业自行决定是计入收入还是给予员工发放奖励,如果计入收入,算营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
按劳务报酬计算个税 查看全部回复
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你开具发票了吗? 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
按实际进账申报 不需要扣除手续费 查看全部回复
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答疑老师:李可可
有开发票么 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
浏览:3866
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
理论上是需要交的 查看全部回复
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年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
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增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
浏览:3046
答疑老师:杨老师
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
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