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哈哈老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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一般发票不能跨年报销的 查看全部回复
5598
多盖财务章不能用了 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
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在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
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Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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这个限额是指的是单张发票的开票限额,这个一般是万元版和十万元版 查看全部回复
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需要看是为啥不能开,是不想交税还是其他什么原因 查看全部回复
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归老师
分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
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小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
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您是去代开什么业务发票呢? 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
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退回,重开 查看全部回复
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李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
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发票章 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
8640
账号正在注销中
可以 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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你这个做的基本都是错的 查看全部回复
这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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个人抬头的发票不能再在税前扣除的 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
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您好,不能 查看全部回复
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简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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支付方按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
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可以冲红部分 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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这个可以计入到物业公司成本里面 查看全部回复
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七七
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
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连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
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机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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现在没有资金要求,一万元是可以的 查看全部回复
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偶尔性的问题不大 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
要交,按转让固定资产处理 查看全部回复
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您好,可以红冲,然后再重新开一张就可以了 查看全部回复
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建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
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要交,按照劳务报酬交 查看全部回复
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属于网络服务费 查看全部回复
需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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这种情况需要这几个股东签订代持股协议 查看全部回复
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而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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会的 查看全部回复
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返点做到销售费用里面嘛 查看全部回复
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没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
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这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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可以自行开具的 查看全部回复
6372
也算是 查看全部回复
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您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
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是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
6003
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4626
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
只能作为公司资产 不是随便花的 查看全部回复
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多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
7830
需要代扣代缴个税 查看全部回复
5949
付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
6336
需要合并工资计税的 查看全部回复
5697
去做税务登记,在开票 查看全部回复
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不能 查看全部回复
6138
需要申报个税,看累计情况,如果你6月拿的2万,前6个月扣除3万,不用交税 查看全部回复
7587
6741
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
先做到公司名下,再卖 查看全部回复
4446
不动产租赁费 查看全部回复
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