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高老师
您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
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哈哈老师
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5850
Annina老师
离职的要提前一个月申请,行政也好办理减少社保,如果当月辞职的,没有在上个月办减少的话,次月是有社保数据的,所以才出现这种情况 查看全部回复
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小月老师
可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
归老师
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
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借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
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材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
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这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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如果以后从工资扣的话,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
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年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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补偿金金额在当地上年平均工资三倍以内免征个税,超过部分需要交税 查看全部回复
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2月份发工资能扣一个月的 查看全部回复
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增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
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李伟老师
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
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2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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对,是的可以 查看全部回复
个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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意思就是企业什么收入都没有就填写零申报了,在申报系统里面全填0然后申报就行 查看全部回复
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以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
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这个结算卡单独有个账号,结算卡能用来取现金的 查看全部回复
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借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4770
借:应付职工薪酬-住房公积金 其他应付款-住房公积金 dai:银行存款 查看全部回复
4419
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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在无票收入哪里填写负数金额 查看全部回复
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借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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账号正在注销中
如果是研究阶段或不满足资本化条件,记入:研发支出——费用化支出,然后年未再结转至管理费用——研发费用 如果是开发阶段且满足资本化条件,记入:研发支出——资本化支出 达到预定使用用途时结转至无形资产 查看全部回复
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
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办公用品 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
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最好公对公付款,退回重打,如果不行,让对方公司这个委托收款证明给你公司,对方公司开票 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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符合简易计税不符合? 查看全部回复
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在实际中,全国各省基本都有类似规定,没有成立工会的企业、事业单位基本都是需要按照工资总额缴纳筹备金的。只是说具体细节有所差异,比如有些地方规定企业开办成立满6个月开始,有些地方又是满12个月。 查看全部回复
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可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以申请开通网络的变更,变更成公司 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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申报时直接抵税就行 查看全部回复
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各承担各的呀 增值税 个税员工承担 印花税各承担各的。 查看全部回复
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您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
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计入固定资产 查看全部回复
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是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
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悠悠老师
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
按实际填 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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?根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》第八条保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。计算公式如下: 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数,以公式计算结果为准,可以不是整数。 上年用人单位在职职工年平均工资,按用人单位上年在职职工工资总额除以用人单位在职职工人数计算。 查看全部回复
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如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
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假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
先确定缴费基数,然后乘对应险种的比例 查看全部回复
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汽车费用 查看全部回复
这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以进管理费用一劳保费 查看全部回复
你是问工商年报社保明细表如何填写?请上电子税务局,进去社保征收,查询到你公司缴交社保的详细情况。各类缴费基数以及人数都有。 查看全部回复
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你公司是经营什么 查看全部回复
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员工自己做了,不用再做 查看全部回复
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您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
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社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
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多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
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税务师晓雨
你已经申报过了 查看全部回复
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你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
13536
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
这个建议你在自己的电子税务局发票代开模块,输入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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工资没错吧? 查看全部回复
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是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
4905
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如果这些员工以后都是C公司的员工,可以在C公司以员工身份报销 查看全部回复
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
5148
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
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支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
5337
借银行存款,dai实收资本一某公司 查看全部回复
5841
看不见看您说的税金呢 查看全部回复
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5553
您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
5679
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8136
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6975
不需要 查看全部回复
8424
5832
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5733
您好,需要计提的 查看全部回复
4968
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5886
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6129
您好,个税一般是员工自己做汇算清缴的,当然也可以委托公司做 查看全部回复
5463
如果每日利息是都是按照本金计算的,第一种年化是29.2%,第三种划算 查看全部回复
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
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