登录/注册
哈哈老师
从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
4527
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
5463
借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
5049
郭艳飞
您好,我也是事业单位的 查看全部回复
6030
记营业外支出 查看全部回复
5661
福利费支出 查看全部回复
8289
归老师
进饲料成本 查看全部回复
5319
Annina老师
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
5436
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6075
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5166
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5643
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6354
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
6300
你们办的云条是什么情况?属于公司还是个人? 查看全部回复
4815
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5274
记入到应收票据里面 查看全部回复
4635
账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
高老师
您好,计入资本公积 查看全部回复
5445
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
5040
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4212
补做就可以了 查看全部回复
6282
行政事业单位? 查看全部回复
5364
在 查看全部回复
4536
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4203
这个财付通是什么呢 查看全部回复
6597
固定资产 查看全部回复
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
6183
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
退款退货? 查看全部回复
5481
办公桌椅金额大的话记入固定资产金额小计入费用 查看全部回复
5868
代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5310
收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
4959
李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6435
缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
4302
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5265
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
设备卖了吗? 查看全部回复
6174
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
您指的是什么意思呢 查看全部回复
5562
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
房地产公司么? 查看全部回复
5958
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7020
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9198
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5229
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4545
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5994
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4131
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5211
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4941
6993
开销售红字折让发票 查看全部回复
4824
悠悠老师
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4491
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
4554
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
6021
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4905
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4725
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7479
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4509
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4716
把之前的账补上吧 查看全部回复
6003
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4932
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5373
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5886
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5499
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5904
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4311
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
5013
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13761
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5553
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4671
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6372
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10917
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6885
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4707
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4761
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7803
借:固定资产300 dai:银行存款 100长期应付款200 查看全部回复
4608
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7281
七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8802
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7335
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5850
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5688
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6363
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4644
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7407
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8244
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6714
去做税务登记,在开票 查看全部回复
可以 查看全部回复
6768
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8694
管理费用 查看全部回复
5238
你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5751
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载