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Annina老师
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
夏老师
代开专票,需交税 查看全部回复
4268
高老师
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
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可以开专票,专票开1%或3%征收率 查看全部回复
7522
小黑
一、票种核定需携带以下资料办理: 1.《纳税人领用发票票种核定表》 2.加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证、组织机构代码证等)原件 3.经办人身份证件原件 二、纳税人在初次申请使用增值税专用发票以及变更增值税专用发票限额时,向主管税务机关申请办理增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批。 最高开票限额审批需携带以下资料: 1.《税务行政许可申请表》1份 2.《增值税专用发票最高开票限额申请单》2份 3.经办人身份证件 查看全部回复
6615
andy老师
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5748
你可以打电话到银行问问,一般需带原件 查看全部回复
4330
增值税=含税价格/(1+3%)*3%,你自己算算。附加税、城建税=增值税*税率 查看全部回复
8513
你8月开了做收入,9月冲红上月的收入凭证 查看全部回复
3113
没开票是没有销项税,収到客户的专票可以认证抵扣 查看全部回复
3639
劳务*垃圾清运费 查看全部回复
31026
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
3567
哈哈老师
您好,可以的 查看全部回复
3305
不是找票 查看全部回复
2842
王苗苗老师
是什么原因不入账的? 查看全部回复
34226
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
税务师晓雨
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9415
可以认证里勾选,但属于不合规,应作废重开 查看全部回复
4368
开票软件里面的商品编码模块增加 查看全部回复
4335
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7559
开3%的专票可以抵扣 查看全部回复
3985
开多少发票,那是根据企业的发生的销售业务去开的,进项发票,你想要多少不一定就能拿到多少。取决于你购进的货物或者其他支出取得的进项发票 查看全部回复
10521
可以继续使用 查看全部回复
3390
Amy老师
没有期限 查看全部回复
4800
是的 查看全部回复
4896
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8269
4856
不能抵扣,全额进成本费用 查看全部回复
4012
钱最好走公户 查看全部回复
3110
你好,增值税亏损=5600/1.13*13%-5000/1.01*1%=594.75 成本亏损=5600/1.13-5000/1.01=5.25 查看全部回复
5629
你好,可以入帐,可以抵扣 查看全部回复
4220
可以只开退货部分的红字信息表 查看全部回复
3865
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
9595
可以 查看全部回复
3363
可以抵扣 查看全部回复
5576
只要正常的业务,费用发票,人工都是可以的 查看全部回复
4413
不合税 查看全部回复
3902
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3588
李伟老师
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12441
3748
这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
3777
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3242
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
4237
10万含税吗? 查看全部回复
3356
房屋租赁业务可以 查看全部回复
7282
假如你单位卖货,税率13%,含税收入113,不含税收入100,销项税13,那么你单位买货成本含税113,,不含税,100,进项税13,你就不交增值税了 查看全部回复
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你好,如果只说增值税不考虑其他因素,你们需要交纳的增值税税率是13%,因为普票不能抵扣 查看全部回复
6241
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5704
1% 查看全部回复
11572
系统滞后。等几天,还没有,可以打税务电话,后台维护 查看全部回复
4790
受票方是否认证。如果受票方已经认证抵扣,那么由受票方到所属税务机关申请开具红字发票通知单;如果没有,销售方到所属税务机关申请作废(没有跨月)或者开具红字发票通知单。 2、带齐所有联次,到代开发票的窗口开具红字发票。 3、按正常手续退税。 查看全部回复
4183
? 查看全部回复
4058
3990
小规模可以开1%和3%的专票 查看全部回复
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您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
6989
你好, 国家税务总局关于增值税发票管理等有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2019年第33号 )中有规定: 增值税小规模纳税人(其他个人除外)发生增值税应税行为,需要开具增值税专用发票的,可以自愿使用增值税发票管理系统自行开具。选择自行开具增值税专用发票的小规模纳税人,税务机关不再为其代开增值税专用发票。 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
3068
1%抵扣 查看全部回复
4477
这是什么业务 查看全部回复
3547
你好,含税1866 =(2600/1.09*9%*1.13)/13% 查看全部回复
3773
可以,现在所有行业小规模纳税人都可自开 查看全部回复
3397
跨月的专票不能作废,需红冲,专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票. 查看全部回复
8772
符合条件的可以 查看全部回复
4895
工商大厅可以修改 查看全部回复
5633
4408
你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
6076
当月可以作废 查看全部回复
2976
你好,是当月开具要作废吗? 查看全部回复
李钢老师
不会自动退回的,你是小规模吗?季度申报? 查看全部回复
5210
不可以 查看全部回复
3788
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
4507
小规模纳税人收普票 查看全部回复
4207
是的,小规模建议收普票 查看全部回复
4319
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4133
7070
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
4206
如果是老板借给公司的钱,老板借给哪个公司的钱,哪个公司还给老板就可以,没有税务风险 查看全部回复
3190
如果小规模纳税人期间没有收入等到一般纳税人这个进项可以抵扣的 查看全部回复
3441
不能抵扣 查看全部回复
3667
一般纳税人取得小规模开具的1%的农产品专票,可以按照9%抵扣 查看全部回复
4141
你好,可以 查看全部回复
3610
让对方,加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证 查看全部回复
3546
清卡是在你的开票软件里面看的 查看全部回复
3321
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4943
3968
退回重开 查看全部回复
4963
看你申请的发票版本,是10万元版本的,还是百万版本的 查看全部回复
4091
公司有什么业务收入支出就做什么 查看全部回复
3740
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7449
你好,请问具体想要算什么? 查看全部回复
4673
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
5343
可以的,不抵扣也可以入账 查看全部回复
4617
4407
你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3500
退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
4498
买方申请红字信息表,卖方开红字发票 查看全部回复
4344
可以开专票,开专票交增值税和附加税 查看全部回复
4522
只能开普票 不能开专票 查看全部回复
4844
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