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哈哈老师
借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
5463
Annina老师
需要 查看全部回复
11700
归老师
开的是预付卡发票还是通行费发票 查看全部回复
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借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
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是的,视同销售缴纳增值税 查看全部回复
5796
利息是可以税前扣除的,罚款不行 查看全部回复
6453
可以 查看全部回复
4239
高老师
您好 查看全部回复
5148
账号正在注销中
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4140
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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你们是每个季度都有奖金吗? 查看全部回复
4491
进成本 查看全部回复
4608
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4095
这个要看你们是按照员工工资买五险一金还是国家规定的最低社评基数买五险一金 查看全部回复
4635
管理费用-其他 查看全部回复
5913
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
4050
悠悠老师
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
不用 按期缴纳个税后剩余盈利都属于 经营者 查看全部回复
7668
没问题,可以作为成本记账 查看全部回复
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①购入低值易耗品时: 借:低值易耗品-在库 dai:银行存款 ②从仓库发出低值易耗品时: 借:低值易耗品-在用 dai:低值易耗品-在库 ③领用时一次摊销: 借:制造费用(管理费用等) dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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成本类科目核算 查看全部回复
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正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
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你多交的一次肯定是能退回来的 查看全部回复
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开票的金额 查看全部回复
6804
可以直接进制造费用 查看全部回复
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按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
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小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
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借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
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可以找软件客服看看 查看全部回复
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本来就是要这样处理。 查看全部回复
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那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
工资/办公室租金/水电物管费/电脑等,开展业务所需要的人员/设备就是成本和费用。 查看全部回复
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一般都是人工 查看全部回复
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您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
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李伟老师
您好,不一定。 查看全部回复
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需要交个人所得税和印花税 查看全部回复
5400
对,是的,接着之前续保就行 查看全部回复
5985
意外保险不用交个税的 查看全部回复
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这个和缴纳环保税是两回事,还是需要缴纳的 查看全部回复
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你看一下他们的附加扣除 查看全部回复
5355
七七
就你们相应固定资产的累计折旧即可,计入其他业务成本 查看全部回复
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借:以前年度损益调整133500 dai:未分配利润133500 查看全部回复
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进费用 查看全部回复
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验光这种主要是机器折旧和人工费 查看全部回复
4689
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
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借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7254
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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用多少开多少 10000进预付 5000进费用 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
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记入到销售费用里面 查看全部回复
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成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
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土地出让价 查看全部回复
而已老师
230万计入收入 查看全部回复
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服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
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你办理停保就可以,新单位把你的信息录上就可以了。现在应该都能网上办了 如果网上不能办的话 带上身份证去社保大厅就可以。档案可以转可以不转 如果你新公司有保管档案的权限 让人力资源部门给出个函 查看全部回复
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没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
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咨询服务类的主要成本是人工 查看全部回复
直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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增量成本,是指企业不取得合同就不会发生的成本。说的更简单直接一些,就是只有合同签订交易发生了企业才会支付这笔费用。如果合同签订不了交易也不发生企业就不会发生这笔支出,这样的成本对于企业来讲就是合同的增量成本。 查看全部回复
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以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
王苗苗老师
您好,可以 查看全部回复
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11754
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
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5202
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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需要合并工资计税的 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
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需要申报个税,看累计情况,如果你6月拿的2万,前6个月扣除3万,不用交税 查看全部回复
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有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
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这个送红包计入营业外支出 查看全部回复
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你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4923
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
股权转让需要交个人所得税 印花税 查看全部回复
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
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客户来料。不需要帐务处理。只需备案登记。 查看全部回复
4554
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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问题不大,一般这两个都不会一个基数的 查看全部回复
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财政部、国家税务总局《关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)规定,在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应按照通知规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
7650
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
7317
需要交企业所得税 查看全部回复
4914
船舶代理公司的码头费,引航费等是进入管理费用 查看全部回复
8010
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5220
人工 水电 折旧 制造费用 零星辅料都可以 根据自己的需求设置 查看全部回复
可以计入销售费用 查看全部回复
6012
是的,要按照整月交的 查看全部回复
7515
建筑施工企业么? 查看全部回复
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5175
不行,必须公司代缴,个人无法交 查看全部回复
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4401
发放的次月申报 查看全部回复
5841
多出的工资可以按照年终奖计算个税,用年终奖/12个月计算的金额参照税率表找到适用税率,再用奖金*税率计算个税 查看全部回复
4779
借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
5670
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