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答疑老师:Annina老师
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
那就看你们的业务是怎么处理的。一般有两种方法:1、开具红字发票,红冲你们的收入存货成本。借:库存商品 负数 借:应收账款-厂家,购买存货,借:库存商品 dai:应收账款。 2、采用折扣的形式,不给返利了,直接给折扣。纳税人采取折扣方式销售货物,如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的,可按折扣后的销售额征收增值税’。纳税人采取折扣方式销售货物,销售额和折扣额在同一张发票上分别注明是指销售额和折扣额在同一张发票上的‘金额’栏分别注明的,可按折扣后的销售额征收增值税。未在同一张发票‘金额’栏注明折扣额,而仅在发票的‘备注’栏注明折扣额的,折扣额不得从销售额中减除。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你的账记错了 查看全部回复
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以旧换新做买卖处理 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
公司主体分录 借:管理费用等(根据具体支出性质确定对应的费用科目) dai:银行存款等(实际支付的方式对应的科目) 工会这边分录 借:银行存款 dai:行政补助收入 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是公司购买了国债吗 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是给别的公司提供安装服务吗 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
是的 查看全部回复
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售后回租是将自制或外购的资产出售,然后向买方租回使用。 查看全部回复
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是一般纳税人吗 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:把多转的那部份金额红字冲红就可以 借:应交税金-应交增值税(多转金额负数),dai:营业外收入(多转金额负数) 查看全部回复
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你好,之前是没有入账吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
会计上是要按期计提折旧的 查看全部回复
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如果赠送的商品跟赠送的商品开在一张发票上的话 查看全部回复
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是现金折扣吗,记到财务费用 查看全部回复
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同学你好,需要缴纳增值税的哈,按照固定资产清理进行账务处理,交易费用计入清理费用 查看全部回复
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企业所得税一般是季度申报,季末计提 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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你们公积金都是公司承担嘛? 查看全部回复
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