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andy老师
要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
4349
Annina老师
一般纳税人6% 查看全部回复
3396
哈哈老师
可以开,一个季度普票不超过45万免征增值税 查看全部回复
4808
税务师晓雨
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
可以更正申报,老人1个老人和2个老人的都是扣除2000呢 查看全部回复
6317
专票还是普票? 查看全部回复
3059
财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第12号 2021-04-02 为进一步支持小微企业和个体工商户发展,现就实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策有关事项公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)第二条规定的优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。 二、对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。 三、本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 特此公告。 财政部 税务总局 2021年4月2日 查看全部回复
4894
20% 查看全部回复
3856
因为附加税是根据缴纳的增值税为计税依据的 在计算增值税的时候是需要减去留底的税 查看全部回复
4612
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4877
悠悠老师
这个工程实质是跨靠。正常情况,A转款到B公司,要求B出相应的发票。B开票就要交税。 查看全部回复
4045
李伟老师
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4933
夏老师
一般纳税人13%, 小规模3%,优惠税率1% 查看全部回复
4537
高老师
你好,2017年度至今可抵扣的通行费纸质发票分为三类:(1)2017年1月1日至2018年6月30日取得的高速公路通行费发票可按3%抵扣进项税额;(2)2017年1月1日至2018年12月31日取得的一级、二级公路通行费发票可按5%抵扣进项税额;(3)支付的桥、闸通行费纸质发票均可按5%抵扣进项税额。 查看全部回复
4476
差多少个人部分的备注清楚就好 查看全部回复
4059
不享受 查看全部回复
4890
不是 查看全部回复
4247
用带公式的工资表做就可以,个税就可以直接算出来,或者你等9月申报的时候按照系统带出的个税,去更正7月的工资表 查看全部回复
3827
你好,你说的是税负吧 查看全部回复
4554
有材料销售业务的,可以开 查看全部回复
4392
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8269
没有社保不需要做 查看全部回复
4194
9.9%的税金应该是9%的增值税,增值税的百分之十的附加税。 查看全部回复
4029
基本税率25%,小型微利企业优惠税率20%,高新技术企业,技术先:进型,从事污染的,西部鼓励企业等15%,还有其它税率优惠的10%等 查看全部回复
4958
你进自己单位的电子税务局我的信息-税费种信息可以看到 查看全部回复
3871
一般纳税人13%。小规模纳税人3%。 查看全部回复
5823
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3987
4180
4840
开票的时候你把金额写成含税。录入5000。会自动跳出。不含税金额。和税额。 查看全部回复
16265
你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
5638
个人代开吗? 查看全部回复
5154
这属于公司内部管理,由公司自主确定相关办法 查看全部回复
3731
对,是的直接开13%的发票 查看全部回复
4839
小规模纳税人开食品,有的食品是免税的,就开免税。其他的一般都开1%的发票 查看全部回复
4647
赡养父母。子女教育。房屋租金。大病医疗。继续教育。 查看全部回复
3864
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3715
你们的合作单位可能是觉得没有相关成本费用,实践中双方协商。没有业务的虚开发票应杜绝 查看全部回复
4186
3596
分红时: 借:利润分配-未分配利润 dai:应付股利 支付时: 借:应付股利 dai:银行存款 应交税费-应交个人所得税 同时: 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 增资时: 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5268
6% 查看全部回复
5584
李钢老师
这种计算,最好和你们公司算工资的人沟通一下 查看全部回复
5251
一样的 查看全部回复
4065
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
你好,你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
6537
9%和3%。 查看全部回复
4003
你好,一般纳税人提供建筑服务适用一般计税办法的,税率为9%,可以选择适用简易计税办法的,征收率为3%。小规模纳税人提供建筑服务,征收率为3%。 查看全部回复
6139
因疫情小规模税率。3%调整为1%。 查看全部回复
5397
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3823
交纳个税 查看全部回复
4127
建议按应发工资做把个人部分的扣款也都做上台帐。以便以后查阅。 查看全部回复
5600
不能扣除 查看全部回复
4864
电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
4211
如果是能抵扣的免税普票填票面金额,也就是买价 查看全部回复
4583
与生产经营相关的三大期间费用,取得了合规发票的可以 查看全部回复
3700
小规模3%,简易征収还有5%等,一般纳税人行业不同有13%,9%,6%, 查看全部回复
3607
不合理呢 查看全部回复
3241
你好,工资表就是原始凭证啊 查看全部回复
4304
王苗苗老师
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4822
表格呢? 查看全部回复
3872
你好,是供货商收取8个税点? 查看全部回复
3699
都是能够减除5000就是10000 查看全部回复
3816
1%抵扣 查看全部回复
4477
你好,水利建设基金缴纳,每个地区不一样,具体以主管税局核定为准 查看全部回复
4426
公司是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4458
7月的 查看全部回复
5023
房租发票增值税是5% 查看全部回复
3554
不是的,个税是累计预扣预缴 查看全部回复
4714
你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
5391
你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
5201
都是税前全额扣除的 查看全部回复
3061
COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5844
影响 查看全部回复
个人代开房租发票的增值税税率都是1%。如果你是问其他的,请具体描述 查看全部回复
3399
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3260
服务费的话一般纳税人6% 查看全部回复
看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4218
你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
5489
业务提成,增值税1%,个税这个不一定,一般20%,建议在自己的电子税务局发票代开模块,录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
8246
如果不是用于加工13%的货物,也不是用于免税项目的等不可抵扣的情形的,按照票面金额*9%。 查看全部回复
6640
你好 查看全部回复
5917
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
5343
你好,客户付款时电视作为礼品费计入了什么科目? 查看全部回复
3809
买卖发票不建议 查看全部回复
3908
你好,其中之一 查看全部回复
5488
你要是,想体现的话,可以在应交税费应交增值税销项税额在加明细的 查看全部回复
5433
你好,个人所得税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你5月的工资是5月计提,6月发,那么应该是7月申报6月工资的个税,也就是5月份的工资表上的个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
4949
你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5270
你好,适用五级超额累进税率 查看全部回复
3730
不是呢 查看全部回复
3696
你好,不超过当年销售(营业)收入15%的部分可以税前扣除 查看全部回复
5290
你好,如果在税控系统开票与内销一样 查看全部回复
3698
你好,提供服务应该是你们的收入,计算企业所得税主要看你的利润情况。 查看全部回复
4434
有可能,财产租赁个税就是20%呢,还是要以当地税务规定为准。 查看全部回复
3637
一般企业所得税税率是25% 查看全部回复
4906
第一、所有税种没有8%的税率。第二句话,不知道你们具体问的是什么,无法判断 查看全部回复
4884
专票如果按照3元开的就要按照3%交税不能减免 查看全部回复
5903
你好,只有税局可以代开发票,企业之间不能代开。没有实际发生业务开发票属虚开发票。虚开发票是违法的。扣税点也是违规操作,至于多少税点你们双方协商 查看全部回复
6737
具体什么服务? 查看全部回复
4664
在有发票的基础上,可以拿自制的单据做账 查看全部回复
4978
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