我单位是一般纳税人,并购了一个小规模纳税人,往来账已经合并,资产负债表,利润表还没有合并,现在审计发现之前的小规模纳税人违规发放福利费,现在均退回我们一般纳税人的账户,账务处理怎么处理#出纳#
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请问分公司的五险一金由总公司缴纳,每个月总公司拨款到分公司账户,账由总公司统一核算,分公司是非独立核算,总公司拨款给分公司的五险一金费用,分录是 借:其他应收款 57969.34 贷:银行存款 57969.34 分公司收到拨款的分录 借:银行存款57969.34 贷:其他应付款 57969.34 缴纳社保的分录 其中单位缴纳的部分计 借:应付职工薪酬 公积金7689.2,社保29409.58,个人社保公积金在次月冲减, 有个疑问是单位缴纳的部分计职工薪酬不会导致 其他应收款余额会一直累加吗,?请问应该怎么#其他行业#
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被投资单位如果注销了的话,往来借款分录#其他行业#
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2021.12 预付员工个人会费 借:其他应收款-预付款 单位往来:A公司 2022.01 公司从员工工资中扣回会费 贷:其他应收款-其他 单位往来:个人会费 请问要怎么调整#其他行业#
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A个人挂靠B公司,项目属于跨区域园林绿化养护的,B公司开出30万元的养护费发票给承包单位,B公司需要在当月预缴税款6000元,次月预缴的税款可以用来抵扣,A个人提供给B公司成本是劳务费发票(普通发票)及个人代开的人工费发票,那么A个人预缴可以抵扣税费,是当作工程款退给A个人吗,还是怎么处理#房地产#
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现有子公司职工企业年金9万,其中2023年6万,2024年3万,全部由母公司支付,子公司借职工薪酬3万,贷以前年度损益调整6万和其他应付款内部往来3万;母公司要求挂内部往来3万,6万的误差挂应付职工薪酬,请问怎么处理#出纳#
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2023年6月的时候,我银行明细账簿的现金成负数了,于是,我就做了一笔向法人借款,借:现金,贷:其他应收款-法人,那请问这笔需要让老板填写一张她借给我们钱 我们单位的现金收据吗#出纳#
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