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tammy老师
没有发票,也要按进货单入账,只是没有发票,对于结转的成本不得所得税前扣除 查看全部回复
2948
清岚
这是你们采购还是销售? 查看全部回复
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Lucky
首先需要确定一下设备是没入账还是没入固定资产帐 查看全部回复
3557
安叔老师
那费用单,付款收款单你来制单即可,老板审核, 查看全部回复
3882
秦枫老师
1借:固定资产 dai:银行存款 2借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 3 如果是货币性奖励 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 4代账公司会计费用么 他要去代开劳务发票 借:管理费用-代账费 dai:银行存款 查看全部回复
3449
许老师
分为两笔分录处理。 查看全部回复
8743
杨老师
跟公司生产经营相关的费用,按照费用性质进管理费用或者销售费用 查看全部回复
2985
小妮老师
可以计入营业外收入 查看全部回复
2124
甘老师
建议先根据合同和收据暂估入账 查看全部回复
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你们是主营赚取佣金还是卖货的 查看全部回复
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内账的话可以从当月开始建账。以前月份的可以补记或者直接作为期初数局录入 查看全部回复
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发票报销给股东 查看全部回复
1858
高老师
按实际采购品种及付款情况记帐,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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非独立核算,账务都是总公司处理,1 .2.总公司转周转备用金 借其他应收款-分公司dai银行存款 查看全部回复
3945
李伟老师
企业建账盘算企业资产 查看全部回复
2328
管理费用损益类科目借增dai减是对的,其他应收款资产类科目也是借增dai减 ,款项借出去的时候借方其他应收款增加,报销费用还款的时候dai方其他应收款减少 查看全部回复
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同学,具体是什么问题? 查看全部回复
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车船税计入税金及附加,没有计提,支付时需要补提,借:税金及附加 dai:应交税费——应交车船税 支付,借:应交税费——应交车船税 dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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没有收到发票,可以暂估入账 查看全部回复
2159
建议是每个月都做 查看全部回复
5037
借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2572
patience
是个体户么,之前有开过票么 查看全部回复
2920
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
2412
微信是公司微信么,绑定的是公司账户么 查看全部回复
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购买时: 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
6656
孙老师
计入长期待摊费用吧 查看全部回复
2875
需要 查看全部回复
2081
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
3999
可以 查看全部回复
2777
手工帐? 查看全部回复
1911
未记账还是未实记账? 查看全部回复
4737
32万是开票的函数金额吗? 查看全部回复
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因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3803
如果是根据工作性质和特点统一制作、统一着装的合理的工装支出,计入管理费用-工装费用;如果非第一种情况,是带有福利性质的服装制作,计入管理费用-福利费;如果是劳保费支出,比如这个工装是为保障员工工作安全的安全服安全帽等,那这种归入劳保用品,计入管理费用-劳保用品。 查看全部回复
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正规会计审计事务所,可以了解正确的全流程会计审计事项,而且大小各类型企业都可以接触,记账公司一般代理的都是小企业,不太正规的记账公司账务处理比较随意,不利于正确的,系统的学习;企业接触的账目比较单一,如果大一点的企业还可以 查看全部回复
2971
吴萌老师
行政事业单位会计制度,账面做财政拨款结转进行调整 查看全部回复
2586
借:交易性金融资产 dai:银行存款 查看全部回复
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收到定金时 借银行存款 dai 预收账款 确认收入时 借银行存款 尾款 预收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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个体户生产经营与生活混用难以分清的费用按40%比例扣除。 查看全部回复
4332
记到7月 查看全部回复
1937
小规模开普票免税就是没有税费,所以就不要写应交税费 查看全部回复
3582
先计入预收账款 查看全部回复
3235
你们购买分析仪器色谱柱是做什么用呢 查看全部回复
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民办非盈利组织么,税费多看可以计入其他费用-非限定性净资产 查看全部回复
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通常情况下公司之间挂往来 查看全部回复
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计营业外收入 查看全部回复
2397
企业收到政府补助的项目款,如果是对已经发生费用的补助,账务处理是: 借:银行存款 dai:其他收益—政府补助 企业收到政府补助的项目款,如果是对将来发生费用的补助或者是与资产有关的补助,账务处理是 借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
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借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
2169
最好不要 查看全部回复
2771
你上个月工资多计提没 查看全部回复
2836
先5月份计提 查看全部回复
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(3)①借:银行存款12.72 dai:其他业务收入12 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)0.72;借:其他业务成本6 dai:累计摊销6 查看全部回复
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可以用发票联的复印件代替,但是该复印件上需有提供人的签章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”字样 查看全部回复
3302
可以按最后一次给税务的报表数据重新建帐 查看全部回复
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白条可以先入账,如果在汇算清缴之前没有取得发票,纳税调增就好 查看全部回复
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记账联复印件加盖公章 查看全部回复
3102
布是公司的原材料,会形成产品的话进制造费用 查看全部回复
2041
借相关成本费用 dai应付职工薪酬 发放时 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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企业应当在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。1.合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务2.该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务3.该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款4.该合同具有商业实质5.企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回 查看全部回复
4023
Harry老师
预付账款在没有发票来的情况下,是在借方的,开发票在dai方,此时借方是费用支出才对 查看全部回复
2936
如果是借:其他应付款 dai:银行存款 可能是还欠款; 如果是借:其他应收款 dai:银行存款 可能是借给别人钱 查看全部回复
3061
公司出租房屋吗 查看全部回复
4098
金蝶和用友都有免费版,你可以百度找一下 查看全部回复
3536
能描述的更具体些吗? 查看全部回复
14002
计划成本法方法适用于存货品种繁多、收发频繁的企业。 查看全部回复
2615
4253
①收到款项时,借:银行存款 dai:应收账款;②开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3439
具体要看报销什么业务 查看全部回复
2992
席俊义
折旧完的汽车抵扣了1.5万,相当于固定资产清理,1.5需要缴纳增值税,会计处理差额进入资产处置损益。 查看全部回复
3282
①开票,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②收款,借:银行存款 dai:应收账款;③收到发票,借:库存商品(也可以是原材料,主营业务成本,费用类等) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
3735
要银行流水,发票,支票根、银行回单等 查看全部回复
3271
积分使用的时候 借;相关成本费用中 dai;营业外收入 查看全部回复
6422
这个费用实际是总公司承担还是子公司承担呢 查看全部回复
3232
是开进来一张普票,税率是1%么 查看全部回复
7381
借法人钱来发工资吗? 查看全部回复
4744
你是说你未开票收入填负数吗? 查看全部回复
7551
你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
3702
第一步转账后面付银行的回单,借:应付账款 dai:银行存款 然后退的在做一个红字冲销 查看全部回复
2729
1.购进材料时 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额dai:现金或者银行存款 查看全部回复
3883
是还没收到发票吗? 查看全部回复
曹老师CPA
不可以的亲 查看全部回复
2760
借:银行存款(正确的) dai:银行存款(错误的) 查看全部回复
2516
视同公司正常的买卖业务处理 查看全部回复
2637
如果是销售货物的佣金计入销售费用 查看全部回复
2420
是查账征收么 查看全部回复
2864
Leaf
子公司有法人资格 分公司没有 查看全部回复
2465
你是说收到技术服务费发票吗? 查看全部回复
3007
你们对外捐赠还是收到捐赠? 查看全部回复
3601
进帐是收入吗? 查看全部回复
1930
夏老师
可以不设置预收和预付的科目。分别在应收和应付的dai方和借方反映 查看全部回复
3678
增值税申报表更正,有税款的补交税款及滞纳金,有印花税的,印花税报表也更正 查看全部回复
2885
借:营业外支出 dai:库存商品等 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1814
公司购进取得的增值税普通发票,按全部金额入账 查看全部回复
2630
反记账版:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击权确认即可。 查看全部回复
5686
是不是上月没有结账 查看全部回复
5418
用红笔划掉重新写上500 查看全部回复
2475
Annina老师
2549
借 应收账款 dai 以前年度损益调整 应交增值税 查看全部回复
2666
可以,确认收入 查看全部回复
3340
建议参考这个处理 查看全部回复
2237
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