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答疑老师:andy老师
10月申报和汇算清缴的时候都可以,公司有研发项目,符合研发费用加计扣除就可以做 查看全部回复
问答已结束!
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你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没有发票就不能税前扣除,就得多交税 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对的 查看全部回复
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只要是不低税法规定的折旧年限低就不用调整 查看全部回复
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那可能是你申报表填错了 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
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这么计算 24000+18000=42000没有超过60000 不需要交税还得退税 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
都可以 查看全部回复
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你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
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分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
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那个一般是自动显示的 查看全部回复
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2021年需要汇算2020年的企业所得税 查看全部回复
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金额小的,借银行存款,所得税费用(红字表示) 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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