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答疑老师:哈哈老师
借以前年度损益调整 dai应交税费应交企业所得税 借利润分配-未分配利润 dai以前年度损益调整 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
先填到营业外支出栏次 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
刚成立,还没有营业收入的,根据公司实际发生的成本费用记管理费用—开办费 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
你好,租金正常入账,只是没有发票,不能税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,原凭证负数,进账科目修改为进项转出,然后再做一笔和10月一样的分录就可以 查看全部回复
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答疑老师:李可可
如果咨询费用直接与特定的工程项目相关,可以将其列为项目费用,如果是商品房项目计入开发成本 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学, 没有发票就按不含可抵扣增值税价格暂估入账。 然后按规定摊销,折旧 查看全部回复
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你好,厂房可以,但是里面的设备是不算的 查看全部回复
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是什么原因收不回来呢? 查看全部回复
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制造费用属于成本类科目 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
应该是你前面的会计处理是正确的 查看全部回复
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计提什么成本呢,一般在确认收入的同时需要结转成本 查看全部回复
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您好,借银行存款 dai营业外收入 应交税费-应交增值税销项税额 查看全部回复
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收到发票时 - 借:长期待摊费用(因为砍伐是一个过程,承包费可以先计入长期待摊费用进行摊销)100000 dai:应付账款100000 支付款项时 - 借:应付账款100000 dai:银行存款100000 支付工人工资时(假设以现金支付) - 借:生产成本(砍伐树木的人工成本先计入生产成本) dai:库存现金 - 这里生产成本的金额是实际支付给工人的工资数额。如果有计提工资的环节,先计提: - 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 - 实际支付时: 借:应付职工薪酬 dai:库存现金 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你好 借:银行存款,dai:其他业务收入(营业外收入),应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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正常进成本,dai应付账款,支付的月份再借应付dai银行 查看全部回复
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机床跟地基是一体的么 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
从效果来看是 一样的 查看全部回复
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