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答疑老师:李可可
你们跟客户间有这笔交易吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
收到发票时 - 借:长期待摊费用(因为砍伐是一个过程,承包费可以先计入长期待摊费用进行摊销)100000 dai:应付账款100000 支付款项时 - 借:应付账款100000 dai:银行存款100000 支付工人工资时(假设以现金支付) - 借:生产成本(砍伐树木的人工成本先计入生产成本) dai:库存现金 - 这里生产成本的金额是实际支付给工人的工资数额。如果有计提工资的环节,先计提: - 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 - 实际支付时: 借:应付职工薪酬 dai:库存现金 查看全部回复
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可以 查看全部回复
事业收入和财政收入都是收入类科目 查看全部回复
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你好,这个不用分5年摊销的。 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
正常进成本,dai应付账款,支付的月份再借应付dai银行 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
酒店的空调一般是作为固定资产使用的 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
与正式一样 查看全部回复
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你好,正常进入到固定资产里面,就是没有发票的话,这个折旧不能税前扣除,需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,是的,同学。但是要走报销手续。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
没有处理依据就不用处理,先在帐面挂着。老板有钱了让老板交回。 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,现金折扣部分计入财务费用 查看全部回复
答疑老师:wam
转固预计质保金100万元,就按100万元入账。 查看全部回复
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借管理费用奖金 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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你好同学 第一步把账做好 第二步清理资产和负债 第三步按净资产和合作协议,分配净资产 查看全部回复
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可以计入管理费用党团活动费 查看全部回复
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挂账其他应付款 查看全部回复
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仪器设备金额大吗,是长期使用的吗 查看全部回复
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在零余额户垫付了一笔职业年金到基本户,在基本户里挂了一个往来,原来分录是怎么入的 查看全部回复
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您好,内账和外账做账基本一致,只是不需要在账上体现进项税额和销项税额,而且只要是支出,有没有发票都是需要记账的。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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