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答疑老师:王苗苗老师
您好,收入和成本是相互对应的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你好,可以进入到这个科目 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是给员工的工作奖励么 查看全部回复
借管理费用劳务费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 如果无法收回的话就借营业外支出 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,如果是先入库再发出的,并不是立即用的,应该先入库存然后耗用时再转入成本。 查看全部回复
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您好,您您指的是结转增值税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
受托支付出去具体是什么业务 查看全部回复
为什么会多开发票 查看全部回复
在入账时,主营业务收入可以设置明细科目 查看全部回复
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需要快递邮寄明细 查看全部回复
你好,预付账款本身不是损益科目,所以不需要纳税调整 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
收到购回的产品要抽样验收,验收后该产品就不能销售了。这种情况会计分录怎么做?借 管理费用-验收费/其他 dai 库存商品 查看全部回复
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你好,按照发票确认收入时没有冲销之前的吗 查看全部回复
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借本年利润-0.35 dai财务费用-0.35 查看全部回复
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你好,借管理费用(发票全额)dai银行存款 应付账款 查看全部回复
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你好,这种可以入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
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若不想要打印机可以减免1200元学费,按减免后的确认收入 查看全部回复
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意思是公司没成立之前有外债 查看全部回复
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你好,都是同一个月份的,不会造成虚构收入的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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