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答疑老师:哈哈老师
你好,具体是怎么少的呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
24年的发票需要计入24年账务里,抵扣24年的所得税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
在结转成本时要暂估0.4才能平,是什么平了 查看全部回复
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原来是怎么入账的 查看全部回复
你好,那你还款的时候怎么做账的呀 查看全部回复
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答疑老师:周老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
那未出租的部分你们后期的用途是什么 查看全部回复
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您好,记入到工程施工-间接费用里面 查看全部回复
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这种情况可能是由于调整未分配利润时,对相关科目的处理不够准确或存在遗漏导致的。以下是一些分析和解决思路: 检查调整分录 - 首先要确保退企业所得税的会计处理正确。一般来说,退税时借记“银行存款”,dai记“应交税费——应交企业所得税”,同时调整以前年度损益,借记“应交税费——应交企业所得税”,dai记“以前年度损益调整”,最后将“以前年度损益调整”转入“未分配利润”。 核对期初数调整 - 如果需要调整期初数,要明确调整的原因和依据。通常只有在存在会计政策变更、前期差错更正等情况下才调整期初数。 - 检查是否只调整了未分配利润的期初数,而忽略了其他相关项目,如盈余公积等。因为未分配利润的变动可能会影响到盈余公积的计提等。 全面检查资产负债表项目 - 除了银行存款和未分配利润,还要检查其他资产、负债项目是否受到退税影响。例如,应交税费项目的余额是否正确调整。 - 查看是否有其他与利润相关的项目在调整过程中被遗漏或误处理,导致资产负债表不平衡。 重新计算和核对勾稽关系 - 仔细核对资产负债表和利润表之间的勾稽关系。期末未分配利润=期初未分配利润+本期净利润-提取的盈余公积-分配的利润等。 - 确保利润表中的净利润计算准确,以及与资产负债表中未分配利润的变动相匹配。 如果经过上述检查和调整仍然无法解决问题,建议查阅相关会计准则和会计制度,或者咨询专业的会计师,以确保财务报表的准确性和合规性。 查看全部回复
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借 管理费用/销售费用/制造费用等-水电费 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
可以正常入账的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
需要 查看全部回复
您好,这种直接分摊入账就行 查看全部回复
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你好,这个不一定的,因为他这个社保基数并不是当时调整,社保基数调整以后扣的社保公积金才会发生变化 查看全部回复
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以下是该业务的会计分录及核算过程: 借支时 - 员工借支5000元,会计分录为: - 借:其他应收款 - X员工 5000 - dai:库存现金或银行存款 5000 报销时 - 购买物资花费4600元,取得专票,假设增值税税率为13%,则增值税进项税额为4600÷(1 + 13%)×13%≈529.20元,物资成本为4600 - 529.20 = 4070.80元。会计分录为: - 借:应付职工薪酬 - 职工福利 4070.80 - 应交税费 - 应交增值税(进项税额)529.20 - dai:其他应收款 - X员工 4600 - 同时,将应付职工薪酬转入相关成本费用科目,假设公司将福利分配至管理部门,会计分录为: - 借:管理费用 - 职工福利 4070.80 - dai:应付职工薪酬 - 职工福利 4070.80 核算 - 员工借支5000元,报销4600元后,员工还需归还公司400元,即其他应收款 - X员工科目余额为400元借方。 - 公司购买的员工福利物资,按照实际成本4070.80元计入相关成本费用科目,同时确认了529.20元的增值税进项税额可以抵扣。 查看全部回复
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例如,若燃油补贴是用于补偿已发生的燃油成本,可在收到补贴时直接冲减主营业务成本或管理费用等。会计分录为:借:银行存款,dai:主营业务成本或管理费用等。 查看全部回复
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您好,这个给你们装修的得开装修费,而不能开制作费 查看全部回复
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是收到公司抬头的发票 查看全部回复
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写的一列数字是什么意思,这个不用管 查看全部回复
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一般需要按照第二种方式做账就不会导致账上和税务收入不一致 查看全部回复
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