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答疑老师:税务师晓雨
你们是什么会计准则 查看全部回复
问答已结束!
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同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好:没有听说过什么千分之三暂估费,如果你23年暂估的费用,如果在24年汇算清缴前发票还未达到的部分就要纳税调增缴纳所得税的,你说的这种从来没听过也一定不是合法的!印花税的税率表中也没有千分之三的税率! 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
需要填报 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
一般是有滞纳金的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这是填报什么税出现的? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个办公室是你们共同使用的吗? 查看全部回复
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-192977.33不是亏损么 查看全部回复
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答疑老师:李可可
根据本年累计利润总额算 查看全部回复
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答疑老师:patience
有没有盖财政监制章 查看全部回复
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如果确实是公司承担的支出,可以报销 查看全部回复
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请问不征税收入在企业所得税季度申报的环节是不是可以不填,要填的 查看全部回复
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预付账款是没入账么 查看全部回复
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是哪方面不理解?加计扣除? 查看全部回复
税费本来应该销售方承担的话,如果由购买方承担,一般不得税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
税収折旧就是按税法的规定应提取的折旧,比如电子设备原值三千按5年提折旧,每年六百,可以按税法规定是按三年,税收折旧就是一千 查看全部回复
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季度申报财务报表,利润表的本期金额是整个季度金额 查看全部回复
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答疑老师:许老师
申报完成之后点击缴费即可 查看全部回复
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你成本是不是填错了? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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