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答疑老师:李凤
外贸企业外购货物出口的退税金额=增值税退(免)税计税依据×出口货物退税率。这里的“增值税退(免)税计税依据”,就是外贸企业购进出口货物的增值税专用发票注明的金额,或海关进口增值税专用缴款书注明的完税价格 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
安装9% 设备13% 查看全部回复
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答疑老师:李可可
一般纳税人开普票需要交税么,如果不是开具免税发票的话,是需要核算增值税的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
转营业外支出,同时这部分进项税额需要转出 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
现在没有时间限制 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
销售文具不存在免税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
有管理服务的话可以开具 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借银行存款/应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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有实际货物销售就可以开发票 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
小规模纳税人是3%税率 查看全部回复
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算成本 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
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业务完成了么 查看全部回复
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物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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不含增值税金额 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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公司有税负或未开票的发票或还有多少开票额度 查看全部回复
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视同销售需要交税 查看全部回复
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可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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