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答疑老师:patience
需要支付中介费,需要的话个人可以代开发票 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
如果进账的是收入需要申报 查看全部回复
答疑老师:易老师
不能了 查看全部回复
按照未开票收入申报 查看全部回复
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记到7月 查看全部回复
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,主要是看营业执照经营范围 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
1.一般纳税人销售自己使用过的属于《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令538号)第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。2.2008年12月31日以前未纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产。3.2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照3%征收率减按2%征收增值税。4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
您好,你们的意思是红字发票也开明细吗 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
定金不需要 查看全部回复
相关机构不在同一县、市之间移送货物用于销售的视同销售 查看全部回复
答疑老师:高老师
以清包工方式提供的建筑服务、为甲供工程提供的建筑服务、为建筑工程老项目提供的建筑服务、小规模纳税人提供的建筑服务及财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,适用简易计税 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,正常的红冲发票是没有什么影响呢 查看全部回复
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进项转出 查看全部回复
会务外包是会务公司开票给你们的, 查看全部回复
答疑老师:杨老师
连续12个月或在12个月期间营业额累计达到500万以上 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 可以的。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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